漁業集落排水施設
特定環境保全公共下水道
簡易水道事業(法適用)
簡易水道事業(法適用)
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人口の減少、高齢化に加え中心となる産業が脆弱なこと等により、財政基盤が弱く、類似団体の平均を下回っている。今後は、歳出の更なる見直しと施策の重点化の両立に努め、活力あるまちづくりを展開しつつ、行政の効率化、財政の健全化を図る。
公債費の増加により、経常収支比率は2%上昇した。歳出では、地方債の発行抑制、事業の見直し、公共施設等の集約・複合化を進めることにより、義務的経費の削減に努める。歳入では、町税の徴収率向上を図り、現在の水準を維持するように努める。
人口が減少する中、保有する公共施設の維持管理費が増加傾向にあり、1人あたりの決算額が増加している。今後は、更なる経費の低減に努めていく。
定員適正化計画に基づき必要最低限の職員補充により、職員数の削減を図っているが、類似団体の平均をやや上回った。今後は、より適正な定員管理に努める。
老朽化による公共施設の建て替えなどにより、普通建設事業費に係る地方債の発行額が増加し、類似団体平均を上回っている。今後は緊急度、住民のニーズを的確に把握した事業の選択により、新規発行額の抑制に努める。
主な要因として、過去の基金の積立てにより充当可能基金の積立額が十分あるためである。今後も、後世への負担を制限するよう、新規事業の実施等については、十分に精査し、更なる財政健全化に努める。
前年度より0.4%減少し、類似団体平均を下回ったが、今後とも公共施設の維持管理費の上昇による経常収支比率の上昇が予想されるため、引き続き公共施設等の集約・複合化を進めることにより、経費の削減に努める。歳入では、徴税の徴収率向上を図り、現在の水準を維持するように努める。
前年度より2.8%減少して、類似団体平均を下回った。今後、公共施設の維持管理費の上昇による経常収支比率の上昇が予想されるため、引き続き公共施設等の集約・複合化を進めることにより、経費の削減に努め、歳入では、徴税の徴収率向上を図り、現在の水準を維持するように努める。
(増減理由)財源不足による基金繰入のため減(今後の方針)鉄道施設物の撤去工事や、公営住宅等の公共施設整備のため基金繰入をしていくこととなり、減少していく見込みである。
(増減理由)財源不足による基金繰入のため減小した。(今後の方針)健全な財政運営に努め、現状の水準を維持する。
(増減理由)-(今後の方針)満期一括償還の地方債の借入が行われるまで、積立てを行わない。
(基金の使途)公共施設整備基金・・・公共施設整備財源旧JR江差線鉄道施設物管理基金・・・旧JR江差線の施設撤去子育て支援対策基金・・・小中学校給食費無償化、保育料無償化ふるさと応援基金・・・ふるさと寄附事業ふるさと創生基金・・・高校生海外研修派遣(増減理由)子育て支援対策基金やふるさと創生基金では取り崩しにより減少しているが、ふるさと寄附の増加によるふるさと応援基金の増加により特定目的基金は増加している。(今後の方針)鉄道施設物の撤去工事や、公営住宅等の公共施設整備のため基金繰入をしていくこととなり、減少していく見込みである。
本町の有形固定資産減価償却率は類似団体よりも高くなっている。これは有形固定資産のうち割合の大きい道路や上ノ国館調査整備センター、集会施設等の有形固定資産減価償却率の高さが原因となっており、今後は道路を含めた公共施設について公共施設等総合管理計画等に基づき、適切な維持管理に努めたい。
本町の債務償還比率は類似団体を大きく上回っている。これは、近年の大型公共事業に伴う地方債の発行により、将来負担額が増加したことによるものである。今後も大型の公共事業を予定しているが、経常一般財源の大幅な増加を見込めないことから、事業の見直しや効率化による事業費の抑制に努めたい。
過去の公共施設等整備事業費抑制の影響もあり、有形固定資産減価償却率は類似団体よりも高くなっている。今後は公共施設の集約化・複合化を計画的に進めながら、公共施設の維持管理、更新に努める。
実質公債費比率は類似団体平均と比較すると高い状態である。今後予定されている大型公共事業実施に伴う地方債の発行により、実質公債費比率の上昇が予想されるため、事業の見直し、効率化による事業費の抑制に努めたい。
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