個別排水処理施設 簡易水道事業(法適用) 名寄東病院 簡易水道事業(法適用) 公共下水道 総合病院
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数値は0.27でここ数年横ばいになっています。景気の低迷や人口減少、高齢化の進行などにより、類似団体平均を下回っています。今後、指数の大幅な改善は見込める状況にありませんが、地域振興の推進のため、市税等の自主財源の確保に努めるとともに、行政の効率化、財政の健全化を図っていきます。
数値はここ数年で横ばいで、いずれも類似団体平均を下回っています。しかしながら、本市の収入の約40%は地方交付税が占めており、交付税の動向によっては、財政の硬直化が進む事が想定されますので、引き続き経常経費の抑制に努めていきます。
人口1人当たりの人件費・物件費等の決算額は223,617円となり、類似団体と比較して、高い状態が続いています。類似団体と比較して、多雪地域であり、除雪経費や道路維持補修の経費が必要となる分、一人当たり維持補修費が高くなる傾向があると思われます。また、人件費については、引き続き、新・名寄市行財政改革推進計画に基づいた職員数の削減による人件費の抑制に努めます。
ラスパイレス指数は、前年度より0.3ポイント上がって101.4となりました。増加した主な要因として、国が平成27.4.1に給与制度の総合的見直しを実施したことなどが挙げられます。
人口千人当たりの職員数については、前年度より0.34人増の12.68人となりました。今後も、新・名寄市行財政推進計画に基づき、適正な定員管理を行ないます。
平成27年度の実質公債費比率は前年度から1.2ポイント減の9.0%となりました。減少した主な要因として、元利償還金の減、基準財政需要額への算入額の増などが挙げられます。実質公債費比率はここ数年、減少しているものの、引き続き適正な公債費管理に努めます。
平成27年度の将来負担比率は、前年度から10.6ポイント減の34.3%となりました。減少した主な原因として、退職手当組合負担見込額の減少や充当可能財源である基金残高の増加、合併特例債や過疎対策事業債などにおける基準財政需要額算入見込額の増加などが挙げられます。今後も財政運営の健全化、地方債管理の適正化に努めていきます。
その他に係る経常収支比率が類似団体平均を上回っているのは、投資及び出資金の増加が主な要因です。病院事業会計の元金償還金に対する基準内繰出額の増加などにより、投資及び出資金が増加しました。
類似団体平均を上回っている主な要因は、病院事業会計への支出が挙げられます。補助費等は増加傾向にあるため、財政運営上、注視が必要です。また、負担金補助金の見直しを進め、適切な支出に努めます。
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