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財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定
企業誘致や土地区画整理事業による定住促進策により人口は増加しており、一定の財政基盤は確保し、財政力指数は0.68と近年横ばい傾向にあるものの、類似団体内平均値0.39を0.29上回っている。引き続き定住促進策を推進し、課税客体の増加を図る。また、平成28年度の町税の収納率は98.1%と、県下でも高い収納率を維持しており、今後においても収納率の向上のための取組みを更に強化し、税収の増を図ることとする。
職員の定員管理により、退職者不補充等による人件費の削減に取り組んできた。平成17年度の職員数77人から平成26年度75人まで、10年間で2人(-2.6%)の職員削減を行い、人件費・物件費の抑制に努め、経常収支比率は87.7%と類似団体内平均値88.4%を0.7%下回っている。今後においても引き続き人件費・物件費の抑制に努め現状を維持するよう努める。
人口1人当たりの人件費・物件費等決算額は371,797円で、類似団体内平均と比較し139,276円上回っている要因として、平成28年熊本地震による震災対応のための時間外手当の増加や災害廃棄物処理手数料の増加が挙げられる。また、一部事務組合の人件費・物件費等に充てる繰出金といった費用を合計した場合、人口1人当たりの金額は大幅に増加することになる。今後はこれらを含めた経費について、抑制していく必要がある。
従来から職員採用においては「高卒程度」を実施してきており、また、採用者の大半を占める「大卒者」の初任給が抑えられているため、類似団体内平均94.9を1.7下回り93.2となっている。今後においては、国の水準を踏まえ給与の適正化を図る。
これまで、課の統廃合や退職補充のための新規採用職員を抑制してきたことにより、類似団体内平均の13.44人を5.22人下回り、8.22人となっている。しかし国・県からの権限・事務の移譲により事務量は増えてきており、また町の人口が増加している事もあり、引き続きの事務の効率化や組織の見直し等を行うものの職員数の更なる抑制は難しい現状にある。
過去からの起債抑制策により類似団体平均の8.6%を2.9%下回り、5.7%となっている。しかし、近年比率が上昇傾向にあるため、今後控えている大規模な事業計画の整理・縮小を図るなど、起債依存型の事業実施を見直し、緊急性や住民のニーズ等を的確に反映した事業の選択により、起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。
今まで起債の抑制による地方債現在高の減額や財政調整基金の積み立てによる充当可能基金の増額を行っており、将来負担比率は生じなかったが、町民会館建設事業、運動公園整備事業等により平成25年度には将来負担比率が発生した。その後は、計画的な地方債の償還等により低下傾向にあり、平成28年度には将来負担比率50.5%となった。今後も事業実施の適正化を図り、財政の健全化に努めていく。
類似団体と同程度に推移し、平成28年度は23.9%となっている。本町はゴミ処理施設や消防業務を一部事務組合で行っており、一部事務組合の人件費に充てる負担金や公営企業会計の人件費に充てる繰出金といった人件費に準ずる経費を合計した場合、人口1人当たりの金額は大幅に増加することになる。今後はこれらも含めた経費について抑制していく必要がある。
類似団体と同程度に推移しており、13.1%となっている。町民会館や運動公園を整備したことから今後は施設の管理費用等の増加が見込まれるため、各種施設において適正な運営管理を行っていく必要がある。
平成28年度は8.2%となり、扶助費が類似団体を上回っている。この主な要因として、児童数の増加による施設型給付費扶助、児童手当扶助、子ども医療費扶助の額が膨らんでいることが挙げられる。社会保障費の増等により、扶助費の削減は難しい状況にあることから、事業を持続可能なものとするため、今後も企業誘致や土地区画整理事業により税収増加を図り、歳入の確保に努める。
その他の経常収支比率は類似団体と同程度に推移しており、平成28年度は14.4%となっている。繰出金が増加傾向にあるため、公共下水道事業においては接続率を増やすことで使用料を確保し、国民健康保険事業においても保険料の適正化を図ることなどで、税収を主な財源とする普通会計の負担を減少させるよう努める。
類似団体と同程度に推移しており、平成28年度は15.1%となっている。今後も補助金等に関しては、交付団体の個別の状況を見ながら、補助金を交付するのが適当な事業を行っているのか検討分析し、不適当な補助金は見直しや廃止を行うよう努める。
過去からの起債抑制策により現在のところ13.0%と類似団体を下回っているものの、平成28年熊本地震からの復旧・復興事業、公共下水道事業、簡易水道事業や土地区画整理事業等に今後も起債発行が見込まれることから、他事業においては緊急性、住民のニーズを的確に把握した事業の選択により、起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。
現在は公債費以外の経費に係る経常収支比率は類似団体と同程度に推移し、平成28年度は74.7%となっている。今後は町民会館や運動公園を整備した事に伴い、物件費等の増加が見込まれることから歳入の確保に努めるとともに、事務の効率化等の経常経費の削減に努める。
町民会館、運動公園整備で平成25年度は将来負担比率が上がったものの、充当可能財源等の増加により数値は減少傾向にある。しかしながら、今後熊本地震からの復旧事業や土地区画整理事業等により充当可能財源が大幅に減少する見込みであるため、平成28年度以降は将来負担比率は増加する見込みである。平成27年度分は、移転に伴い庁舎を新築した上益城消防組合が地方債に充てた負担金の増加等に伴い実質公債費比率が増加した。今後は起債に大きく頼ることのない財政運営に努め、公債費等義務的経費の削減を中心とする行財政改革を進め財政の健全化に努める
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