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平成27年度は、軽自動車税等の増収により、基準財政収入額が前年度比281,712千円増加したが、それ以上に基準財政需要額も地域の元気創造事業費や人口減少等特別対策事業費等の強化により前年度比907,589千円と増加している。3か年平均のため財政力指数は昨年度と同じ指数となったが類似団体平均より依然低い数値となっており、今後も不断の改革を行っていく必要があることから、今後は「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)と公共施設等総合管理計画を策定し、さらなる自主財源の確保や財政基盤の強化に取り組む。
歳入経常一般財源は617,446千円増となったが人件費、扶助費及び公債費に充当した一般財源がそれ以上に増えたことで、前年度に比べ0.9ポイント増加した。依然、類似団体平均を大幅に下回る数値で推移している。今後、社会保障関係経費の増加により財政の硬直化が見込まれることから、今後は「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、さらなる自主財源の確保及び人件費等経常経費の削減を図る。
人口1人当たりの金額が類似団体平均を上回っているのは、主に人件費が要因となっている。これは、平成17年3月1日に市町村合併を行ったことにより、職員数が増となったためである。前年度に比べ平成27年度は6,563円の増となっているこれは、消防署東部出張所の新設等による消防士の増員が要因の一つである。今後は「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、今後はさらに本計画に沿って、経費の削減に努める。
平成17年度より特別職給与8~10%カット、平成18年度より一般職員給与4%カット及び管理職手当20%カットを実施、また平成18年度と平成22年度において、給与構造の見直しを行い、さらに平成25年度まで、特別職給与を従前の率でカットし、一般職員においても0.5~2%のカットを行ってきた。今後は「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画(平成29年度~平成33年度)を策定し、本計画に沿って、職員給与の適正化を図る。
平成17年3月1日に市町村合併を行ったことにより職員数が増となったため、類似団体平均を上回る職員数となっている。今後は「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、職員年齢構成の平準化を考慮した職員採用等により、適正な定員管理を行う。
合併特例債等により地方債の元利償還金が増加傾向であるが、このうち基準財政需要額に算入される額も比例して増加している。よって市の実質的な負担が軽減されている。実質公債費比率は前年度と比べて0.4ポイント改善した。類似団体平均と比べ良好な数値となっている。今後も良好な数値を維持しつつ、適切な財政運営に努める。
地方債発行額の抑制による地方債現在高の減、また団塊世代における退職者増の傾向ではあるが「第2期中津市行財政改革5ヶ年計画」に沿って新規採用職員を抑制していることから、退職手当負担見込額が抑制されており、将来負担比率が類似団体平均より良好な数値で推移している。今後も継続して当該比率の適正な推移に努める。
平成17年3月1日に市町村合併を行ったことにより、職員数が増となったことと、団塊世代の退職者数が近年集中しているため、類似団体平均よりも悪い水準となっている。平成27年度は前年度と同じ数値である。今後は次期計画「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、職員数の適正化を図り人件費の削減に努める。
経常経費充当一般財源等の額が前年度より81,403千円減少したことにより、0.7ポイント改善した。今後とも、事務事業の見直し、改善等により物件費の削減に努める。
扶助費歳出総額自体は、前年度より504,044千円増加しており、経常経費充当一般財源も211,994千円増加したことで前年度と比較すると0.6ポイント悪化した。障害福祉費と児童福祉費の額が急激に膨らんでいることが要因である。今後も児童福祉費を中心に伸びる見込みであるが、それに耐えうる財政基盤の確立に努めていく。
前年度と比べ0.4ポイント悪化し、類似団体平均より悪い水準で推移している。これは、繰出金の増加が主な要因であり、他会計繰出における赤字補てん的要素が強くなっている状況である。今後は、次期計画「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、本計画に沿って公営企業・特別会計等の経営健全化により、削減を図る。
平成27年度は前年度と比べ0.3ポイント改善した。過去平成19年、20年、22年度と3度にわたり、補助金評価を実施し、その結果、統合又は統一したものが40件、廃止又は組み替えたものが29件、予算縮小したものが138件となったことにより、補助費の抑制が図られ、類似団体平均よりも大幅に下回る良好な状態で推移している。今後とも、補助費等の適正化を行い、さらなる削減に努める。
合併特例事業における償還額の増加と平成18~19年度発行した住民参加型市場公募債の満期一括償還などが重なったことで経常収支比率が類似団体平均よりも全体的に悪い水準となっている。平成27年度は前年度から0.9ポイント悪化した。これは近年大型公共施設の整備事業が集中したことが要因である。今後は「公共施設総合管理計画」(平成28年度策定)に基づき地方債の新規発行を伴う普通建設事業を抑制しプライマリーバランスに留意した、公債費の適正管理に努める。
平成27年度は前年度と同じ数値であるが、類似団体平均を上回る水準となっている。今後は、次期計画「第3期中津市行財政改革5ヶ年計画」(平成29年度~平成33年度)を策定し、今後はさらに本計画に沿った人件費削減を行い、経費の抑制を図る。
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