簡易水道事業(法適用) 特定環境保全公共下水道 特定地域排水処理施設
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財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定
自動車関連産業等の大型事業所の企業立地及び住宅団地整備により、近年では税収が堅調に伸びており、全国、県、類似団体平均を上回る状況が続いている。今後も引き続き企業誘致、定住促進、子育て支援事業を積極的に展開しながら、各種事業の選択と集中による歳出抑制、税の徴収強化等を図るなど、行財政の効率的な運営・財政の健全化に努める。
平成28年度から率が上昇していたが、その要因として、税収が震災復興特別交付税に振り変わったことが挙げられる。通常、税収として見込める固定資産税の一部が、震災復興特区により減免となり、これに関しては震災復興特別交付税として全額措置されるが、他方、臨時一般財源扱いとなるため経常収支比率には反映されないため、上昇する一因となった。平成30年度から年々減少しており、令和3年度決算においては前年度から6.2ポイントの大幅減となったが、全国平均及び類似団体内平均値を上回っている状況のため、今後も更なる義務的経費の削減に努める。
令和3年度決算では前年度に比べ減少となったが、近年の経費決算額は年々増加傾向にあるほか、人口も減少傾向に歯止めがかからない状況となっていることから、人口1人当たりの決算額も増加となっている。依然として宮城県平均、全国平均を上回っていることから、維持管理経費の削減が急務である。
全国及び県平均を大きく上回っている状況が続いているため、今後も民間委託の活用と事務事業の効率的な行財政運営を図りながら、更なる適正な職員配置及び定員管理に努める。
事業内容の精査による起債抑制策等により、本年度は昨年度に引き続き類似団体平均及び宮城県平均を下回ったが、依然として全国平均を上回っているため、今後も施設の改修や更新等の大規模な投資事業については、事業の実施時期や事業内容を精査するなど、償還額の平準化及び実質公債費比率の減少させるための財政運営に努める。
職員の定員適正化計画等に基づき、本村独自に給与体系の見直しを積極的に実施していることで、昨年度上回っていた類似団体平均を本年度は下回った。これにより全国、県、類似団体すべてで平均を下回っている状況である。
新型コロナウイルスの影響による事業中止による旅費・費用弁償や需用費などの減少により前年度から0.7ポイント減となっているが、令和5年度以降は徐々にコロナ前の状況に戻っていくものと推測できることから、引き続き老朽化等による施設の管理経費の軽減を図るため、管理内容の見直しや事務事業における民間委託に積極的に取り組んでいく。
全国平均並びに県平均を下回った数値となっているが、類似団体平均を上回っている。18歳までの医療費助成や公立保育園・幼稚園を廃止し民間に委託している認定こども園等に対する施設運営費等が類似団体平均を上回っている要因となっている。
前年度同等となっている。全国平均及び県平均並びに類似団体平均を上回っている状況にあるが、本年度は類似団体平均近くまで減少していることから、今後も引き続き各種特別会計への繰出金及び維持補修費の縮減に努める。
事業費の進行管理や、実施する事業の選択と集中を徹底し、年次計画的に事業を進めながら起債発行を抑制してきた結果、全国平均及び宮城県平均、類似団体平均を下回っている。今後も事業の実施時期・内容を的確に判断し、償還額の平準化及び公債費の急激な上昇を防止する財政運営に努める。
全国、県、類似団体平均を大きく上回っている状況にある。平成29年度以降減少しており、本年度は5.9ポイント減少していることから、今後も引き続きPDCAサイクルに基づき全ての事務事業を点検するなど、事業の見直しを図りながら経常経費削減を図っていく。
(増減理由)・基金残高は約28億円で、前年度から6億円の増額となった。これは、主に普通財産の払下げや防衛施設周辺整備調整交付金事業の事業積立として約5億円を財政調整基金へ積み立てたことによる増のほか、普通交付税の追加交付による減債基金への積立約1億円が要因である。(今後の方針)・基金全体の大部分を占める財政調整基金は一時的に増加となったものの、今後耐用年数を迎える公共施設の更新等により減少していく見込みである。このため、公共施設等総合管理計画に基づく施設等の集約・複合化や長寿命化といった対策を講じながら、当面は、現状の積立額を維持することを目標としたい。また、特定目的基金については、年次的事業計画により増減していく見込みであり、急減や急増は想定していないが、引き続き適切に管理をしていく。
(増減理由)・増加分471百万円は、主に事業目的を達成した基金の廃止による積立及び普通財産の売払収入の積立によるものであるが、取り崩しがなかったことも基金増加の要因となっている。(今後の方針)・財政調整基金は将来の財政需要に備えて適切に管理する必要があるものであり、村財政の調整を図るため柔軟に活用していく方針であるが、今後も現状の額を維持していきたい考えである。
(増減理由)・増加9.9百万円は、令和5年度にピークを迎える地方債の償還に向け必要な額を積み立てたもの。(今後の方針)・これまでも、必要とされる額を適時適切に積立てしてきたところ。今後も、経済変動等の財源不足に備え、必要な現在高を確保していく。
(基金の使途)①防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条の規定による。②公共施設整備に要する経費へ充当。③福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、高齢化社会到来に対応した施策の推進。④新型コロナウイルス感染症対策に要する経費へ充当。⑤企業誘致の促進経費へ充当。(増減理由)①利子、交付金積立154百万円、医療費助成事業充当取崩18百万円。②令和3年度末基金造成。③民生団体等補助17百万円取崩による減。利子積立は2百万円。④利子、追加積立による20百万円の増。⑤利子分を積み立て。増減なし。(今後の方針)①医療費助成事業、給食センター整備事業を計画。②改修・更新時期を迎える施設が多くあるため、今後も積極的に積立を行う。③高齢者タクシー利用券助成事業及びシルバー人材センター補助金への充用により減少の見込み。④今後の状況を注視しながら基金を活用する予定。⑤今後も企業誘致を促進していくため、必要な額を積立していく。
本村の有形固定資産減価償却率は、昨年度に比べ4.8ポイント減少しており、類似団体平均値に比べ7.1ポイント低い状況にある。今後については、施設の老朽化が進むことで減価償却率は増加するものと見込んでいるおり、公共施設個別施設計画に基づき、統廃合や更新・長寿命化改修を適切に実施してまいりたい。
債務償還比率は類似団体平均を4.2ポイント下回っている要因として、本村の重要施策である企業誘致事業や定住促進事業による税収増加、起債発行額抑制の取り組みによるものとなっている。令和3年度においても前年度比で179.3ポイント減少となっているが、類似団体も同様となっている。引き続き重要施策の推進と起債発行額の抑制に取り組み、更なる債務償還比率の減少を目指す。
将来負担比率は、地方債の新規発行を抑制してきたことによる将来負担額の減少や充当可能財源の増加により前年度よりも低下しているほか、有形固定資産減価償却率は類似団体内平均値を下回っている。今後も、企業誘致や定住促進施策の実施による歳入の確保と、公共施設個別施設計画に基づく計画的な施設更新による経費削減を目指しながら、更なる起債発行額の抑制と充当可能財源の確保に努める。
実質公債費比率は類似団体と比較して高い水準にあったが、近年は減少傾向が続いており、令和元年度から3年連続で類似団体内平均値を下回っている。今後も引き続き起債発行額の抑制を図り、元利償還金及び準元利償還金の減少に努める。また、将来負担比率はマイナス水準を保っているため、今後も計画的な各種事業の実施による起債発行を行うとともに、充当可能財源の確保にも力を入れていきたい。
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