宇佐市:公共下水道
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経営比較分析表(2017年度)
経営の健全性・効率性について
①「収益的収支比率」前年度に比べ3%減少しているが、主に使用料及び一般会計からの繰入額の減額と地方債償還金の増額によるものである。地方債償還金は償還のピークによるものであるため、今後接続率の向上に努め使用料収入の増額に努めたい。④「企業債残高対事業規模比率」類似団体平均値の2倍程度になっているが、企業債の償還に要する資金のうち、一般会計負担分の将来負担分を加味すると、類似団体平均値に近い数値になる。⑤「経費回収率」数値が100%を下回っていることから、接続率の向上に努め使用料収入の増額及び維持管理費の削減に努める。⑥「汚水処理原価」類似団体平均値を下回っていることから、投資の効率化、維持管理費の削減及び接続率の向上に努める。⑦「施設利用率」減少傾向にあることは懸念されるが、類似団体の平均値を上回っていることから概ね適正である。⑧「水洗化率」類似団体平均を10%程度下回っていることから、水洗化の普及促進に取り組む必要がある。
老朽化の状況について
③「管渠改善率」改善率は向上しており主に管渠の修繕による有収率の向上が図られた。しかし、既存管渠の更新は進んでいないことから早急に管渠更新計画を策定し実施する必要がある。
全体総括
平成29年度は使用料収入の減額などにより経営状況が悪化している状況にある。処理区拡大に伴う投資費用が増加する中、接続率の向上に努め使用料収入の総額や維持管理費用の削減に努める必要がある。また、老朽化については計画的な管渠の更新計画を策定する必要がある。