川南町:簡易水道事業(法適用)

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経営比較分析表(2017年度)

経営の健全性・効率性について

①経常収支比率経常費用が経常収益によって賄われており、収支は健全な状態にあります。②累積欠損金比率累積欠損金は無く、健全な経営状態にあります。③流動比率短期債務に対する支払い能力は確保されています。現在、更新工事平準化を実施しており、長期的な資金計画の策定に取組んでいます。④企業債残高対給水収益比率近年は建設改良費の財源を企業債に頼らずに行ってきたことにより、償還に伴い割合が減少しています。今後は、施設更新に伴い比率の上昇が予想されるため適切な投資規模の把握が必要です。⑤料金回収率経営に必要な経費を料金で賄えていることを示しています。⑥給水原価上水道事業では、平均値よりも低い状況にあります。施設の更新工事に備えるとともに、費用効率を配慮した健全経営を保持する必要があります。⑦施設利用率給水人口に対する配水能力が低いため、平均値よりも高い数値となっています。今後の人口推移と水需要動向を考慮する必要があります。⑧有収率老朽管割合が高いため、有収率は低い数値となっています。漏水調査や配水管更新により維持管理強化の必要があります。

老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率施設の老朽化の度合いを表します。平均値と比較して高く、固定資産の80.2%を占める構築物の老朽化が進んでいます。また、13.9%を占める機械及び装置については、耐用年数が短期のものも多いため計画的な更新の必要があります。②管路経年化率平成28年度より該当管路(40年経過)が発生し、管路全体の約63%を構成しています。今後更に管路の老朽化が進むため、計画的な管路更新が必須となっています。③管路更新率管路更新(既存老朽管の更新を含む)の平準化を平成27年度より実施し、機械・電気・計装設備の計画的な更新と併せて長期的資金計画を策定中です。

全体総括

有形固定資産減価償却率が平均値より高く、今後も上昇する傾向にあり、施設の老朽化が進んでいることを示しています。また、有収率が低く施設利用率が高い原因は、漏水等の無収水量が多いことが考えられます。このため、漏水対策と効率性を高める必要があり、更新計画策定と水の安定供給が可能な施設構築が求められています。今後も施設・管路の更新、耐震化等に投資していく必要があるため、資産管理や最適化の検討も課題となっています。経営戦略については、平成32年度に掛迫簡易水道事業及び赤石飲料水供給施設を上水道事業に統合予定を含め平成30年度に策定予定としています。更新計画に伴う財源の確保や公平性が重要課題となっています。

類似団体【A7】

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