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収集されたデータの年度

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指定団体等の指定状況

財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定

人口の推移

産業構造

財政比較分析表(2015年度)

財政力

財政力指数の分析欄

平成26年度から0.1ポイント低下した。本年度は市税収入全体では151百万円の増となったものの固定資産税、都市計画税は減少しており、景気の先行きについての不透明感が拭えない状況の中、当面は厳しい財政状況が続くことが見込まれる。今後も大規模建設事業が集中するなかで、事務事業の見直しや施設の統廃合などの経費削減や使用料収入の見直しによる自主財源の確保等の行財政改革を実施し、持続的な行政経営の実現に努める。

類似団体内順位:27/31

財政構造の弾力性

経常収支比率の分析欄

平成26年度から2.0ポイントの改善となった。地方税の増(151百万円増)や地方消費税交付金の増(1,156百万円)による経常一般財源収入の増(1,498百万円増)が、扶助費、補助費等による経常支出充当一般財源の増(417百万円増)を上回ったことによる。経常収支比率が高率である要因としては、起債残高が高止まりにあることが挙げられる。償還に要する公債費の割合も高く、経常一般財源等(臨時財政対策債含む)に占める公債費の割合は20.4%となっている。

類似団体内順位:22/31

人件費・物件費等の状況

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

人件費は、図書館の指定管理による嘱託職員の減、職員数の減による職員給の減等により、70百万円の減となった。物件費は、指定管理への移行による図書館管理運営費の増、中学校デリバリー給食実施校の増による給食調理等委託料の増等により、707百万円の増となった。今後も、定員適正化計画に沿った職員数の管理や事務事業の見直し徹底など、行財政改革に取り組むことにより、健全化に努めていく。

類似団体内順位:27/31

給与水準(国との比較)

ラスパイレス指数の分析欄

100.9ポイントで平成26年度から0.2ポイント低下しているが、全国平均を上回っている。今後も、55歳を超える職員(管理職)の1.5%削減措置の継続実施等により、一層の給与の適正化に努めていく。

類似団体内順位:21/31

定員管理の状況

人口1,000人当たり職員数の分析欄

7.60人で、平成26年度から0.13人低下しているが、全国平均、広島県平均を下回っている。持続可能な行政運営を実現するため、定員適正化計画を策定し、職員数の適正化に取り組んでいる。

類似団体内順位:25/31

公債費負担の状況

実質公債費比率の分析欄

平成26年度から0.7ポイントの改善となった。主な要因として、元利償還額の減少と、新市建設計画事業の実施による合併特例債の増や臨時財政対策債の増による交付税算入額の増が挙げられる。今後、大規模建設事業の実施により指標の悪化が見込まれるが、有利な地方債の選択や建設事業の見直しにより、借入額を必要最小限に抑制し、財政健全化に努める。

類似団体内順位:18/31

将来負担の状況

将来負担比率の分析欄

平成26年度から11.7ポイントの改善となった。主な要因として、職員数の減による退職手当負担見込額の減、地方債現在高の減等が挙げられる。今後、大規模建設事業の実施が集中するため、将来への負担が軽減されるよう、建設事業の見直しを行い、財政規律の確保に努める。

類似団体内順位:22/31

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2015年度)

人件費

人件費の分析欄

平成26年度から1.0ポイント減少した。図書館の指定管理による嘱託職員の減、職員数の減等により70百万円の減となったものの、類似団体と比較して高い数値となっている。ごみ処理や消防など、広域ではなく市の単独実施事業が多いことが主な要因となっている。今後、施設の適正な維持管理に努め、定員適正化計画に沿った職員数の管理など、行財政改革に取り組むことにより、健全化を図る。

類似団体内順位:22/31

物件費

物件費の分析欄

平成26年度と同じ13.8ポイントとなった。指定管理への移行による図書館管理運営費の増、中学校のデリバリー給食の実施校の増による給食調理等委託料の増、旧小学校解体撤去事業などにより、707百万円の増となっっている。(26年度:7,041百万円→27年度:7,748百万円)今後、委託業務の見直しなどを行い、効率的な事務の執行に努める。

類似団体内順位:8/31

扶助費

扶助費の分析欄

平成26年度と同じ9.8ポイント、自立支援給付費や私立保育園運営委託料等の施設型給付費等の増等により267百万円の増となっている。類似団体と比較すると低い水準にあるが、少子高齢化の進展により、数値の増加が見込まれる。高齢者へ向けた介護予防の取組や、生活保護受給者への就労支援等、扶助費の抑制に努める。

類似団体内順位:9/31

その他

その他の分析欄

平成26年度から0.5ポイント増加した。類似団体と比較すると高い水準となっている。これは高齢化に伴う介護保険事業や国民健康保険事業への繰出が多いことや、施設の老朽化による維持補修費の増が主な要因である。今後、高齢者へ向けた介護予防等の取組を進め、繰出金の抑制に努める。公共施設の維持補修については、計画的な修繕の実施による支出の抑制に努める。

類似団体内順位:26/31

補助費等

補助費等の分析欄

平成26年度から0.4ポイント増加した。病院事業への負担金の増、おのみちプレミアム付商品券事業の皆増などにより、963百万円の増となっている。(26年度:3,718百万円→27年度:4,681百万円)今後、所期の目的を達成したものや費用対効果の低い補助事業について、廃止縮減を検討していく。

類似団体内順位:12/31

公債費

公債費の分析欄

平成26年度から1.9ポイント減少した。平成27年度の地方債残高は既発債の償還終了などにより1,230百万円減の67,909百万円、元利償還金は418百万円の減となった。(26年度:7,567百万円→27年度:7,149百万円)今後、大規模建設事業が集中し公債費の増が見込まれるが、建設事業の必要性、適正な事業規模等を精査し、事業費及び借入額の抑制に努める。

類似団体内順位:26/31

公債費以外

公債費以外の分析欄

平成26年度から0.1ポイント減少したが、類似団体平均と比較するとやや上回っている。地方交付税の減や少子高齢化の進行などを見据え、持続可能な行政経営を行うため、事務事業見直し等を継続し、経費の抑制に努める。

類似団体内順位:17/31

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2015年度)

議会費

労働費

消防費

諸支出金

総務費

農林水産業費

教育費

前年度繰上充用金

民生費

商工費

災害復旧費

衛生費

土木費

公債費

目的別歳出の分析欄

歳出決算総額は、住民一人あたり423,845円となっている。民生費は、住民一人あたり152,223円となっており、平成26年度と比べて3,557円の増となっている。これは国民健康保険事業特別会計繰出金の増、自立支援給付費の増が主な要因である。衛生費は、住民一人あたり43,562円となっており、平成26年度と比べて11,357円の増となっている。これは病院事業への負担金の増、地域福祉基金積立金の増が主な要因である。消防費は、住民一人あたり25,617円となっており、平成26年度と比べて5,875円の増となっている。これは因島消防署建設事業の増、瀬戸田分署建設事業の増が主な要因である。教育費は、住民一人あたり38,269円となっており、平成26年度と比べて23,034円の減となっている。これは向島中央小学校建設事業の減、因島南小学校建設事業の減が主な要因である。

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2015年度)

人件費

補助費等

災害復旧事業費

投資及び出資金

物件費

普通建設事業費

失業対策事業費

貸付金

維持補修費

普通建設事業費(うち新規整備)

公債費

繰出金

普通建設事業費(うち更新整備)

積立金

前年度繰上充用金

性質別歳出の分析欄

歳出決算総額は、住民一人あたり423,845円となっている。主な構成項目である人件費は、住民一人あたり72,760円となっており、平成26年度と比べて45円の減となっている。類似団体平均と比べて高い水準にあるが、ごみ処理や消防など市単独実施事業が多いことが主な要因である。今後、定員適正化計画に沿った職員数の管理など、行財政改革に努める。普通建設事業は、住民一人あたり41,391円となっており、平成26年度と比べて24,966円の減となっている。向島中央小学校建設事業、因島南小学校建設事業の減が主な原因であるが、今後、大規模建設事業の実施により増が見込まれるため、建設事業の必要性、適正な事業規模等を精査し、事業費の抑制に努める。公債費は、住民一人あたり50,185円となっており、平成26年度と比べて2,539円の減となっている。類似団体と比べて高い水準にあるが、地方債残高が高止まりしていることが主な要因である。今後、大規模建設事業の実施により公債費の増が見込まれるが、事業の取捨選択を徹底し、借入額の抑制に努める。繰出金は、住民一人あたり49,491円となっており、平成26年度と比べて3,181円の増となっている。高齢化に伴う介護保険事業や国民健康保険事業への繰出の増加が主な要因である。高齢化により今後も増加することが見込まれるが、類似団体と比べて高い水準であり、介護予防等の取組を進めるなど、繰出の抑制に努める。

実質収支比率等に係る経年分析(2015年度)

分析欄

平成20年度以降、実質収支についてはプラスを維持している。平成27年度は翌年度に繰越すべき財源が減少したことにより実質収支、実質単年度収支は共に改善した。財政調整基金残高は、前年度決算剰余金の積立等に伴い増加し、標準財政規模比は14.32%となっている。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2015年度)

分析欄

全ての会計で黒字を維持している。今後も、市民へ効率的で安定した行政サービスを提供できるよう、事務事業の見直し等を継続していく。

実質公債費比率(分子)の構造(2015年度)

分析欄

建設事業の抑制による償還額の減少に加え、交付税措置の有利な地方債を選択し借入を行ってきたことから、算入公債費等が増加し、実質公債費比率の分子が減少している。今後は、大規模建設事業が集中することから、実質公債費比率の悪化が見込まれるが、建設事業の適正な事業規模を精査し、借入額の抑制を図ることにより、財政の健全化に努める。

分析欄:減債基金

将来負担比率(分子)の構造(2015年度)

分析欄

職員数の減による退職手当負担見込額の減少や、財政調整基金への積立で充当可能基金が増加したことにより、将来負担比率の分子が減少している。今後、大規模建設事業が集中することから、将来への負担が軽減されるよう、建設事業の見直し等を行い、財政規律の確保に努める。

基金残高に係る経年分析(2014年度)

基金残高合計

基金全体

財政調整基金

財政調整基金

減債基金

減債基金

その他特定目的基金

その他特定目的基金

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2013年度)

有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率の分析欄

類似団体内順位:'NULL'

(参考)債務償還比率

債務償還比率の分析欄

類似団体内順位:'NULL'

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

施設類型別ストック情報分析表①(2012年度)

道路

橋りょう・トンネル

公営住宅

港湾・漁港

認定こども園・幼稚園・保育所

学校施設

児童館

公民館

施設類型別ストック情報分析表②(2011年度)

図書館

体育館・プール

福祉施設

市民会館

一般廃棄物処理施設

保健センター・保健所

消防施設

庁舎

財務書類に関する情報①(2010年度)

資産合計

負債合計

1.資産・負債の状況

純経常行政コスト

純行政コスト

2.行政コストの状況

本年度差額

本年度末純資産残高

本年度純資産変動額

3.純資産変動の状況

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

4.資金収支の状況

財務書類に関する情報②(2009年度)

①住民一人当たり資産額(万円)

②歳入額対資産比率(年)

③有形固定資産減価償却率(%)

1.資産の状況

④純資産比率(%)

⑤将来世代負担比率(%)

2.資産と負債の比率

⑥住民一人当たり行政コスト(万円)

3.行政コストの状況

⑦住民一人当たり負債額(万円)

⑧基礎的財政収支(百万円)

4.負債の状況

⑨受益者負担比率(%)

5.受益者負担の状況


類似団体【Ⅲ-2】

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