尾道市立市民病院 尾道市公立みつぎ総合病院 公共下水道 久保駐車場 特定環境保全公共下水道 市営長崎駐車場 農業集落排水施設 新尾道駅北駐車場 東尾道駅駐車場 市営中央駐車場 漁業集落排水施設 簡易水道事業(法適用) 尾道駅前駐車場 新尾道駅南駐車場 新尾道駅北第二駐車場 ベルポール駐車場
2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度
平成26年度から0.1ポイント低下した。本年度は市税収入全体では151百万円の増となったものの固定資産税、都市計画税は減少しており、景気の先行きについての不透明感が拭えない状況の中、当面は厳しい財政状況が続くことが見込まれる。今後も大規模建設事業が集中するなかで、事務事業の見直しや施設の統廃合などの経費削減や使用料収入の見直しによる自主財源の確保等の行財政改革を実施し、持続的な行政経営の実現に努める。
平成26年度から2.0ポイントの改善となった。地方税の増(151百万円増)や地方消費税交付金の増(1,156百万円)による経常一般財源収入の増(1,498百万円増)が、扶助費、補助費等による経常支出充当一般財源の増(417百万円増)を上回ったことによる。経常収支比率が高率である要因としては、起債残高が高止まりにあることが挙げられる。償還に要する公債費の割合も高く、経常一般財源等(臨時財政対策債含む)に占める公債費の割合は20.4%となっている。
人件費は、図書館の指定管理による嘱託職員の減、職員数の減による職員給の減等により、70百万円の減となった。物件費は、指定管理への移行による図書館管理運営費の増、中学校デリバリー給食実施校の増による給食調理等委託料の増等により、707百万円の増となった。今後も、定員適正化計画に沿った職員数の管理や事務事業の見直し徹底など、行財政改革に取り組むことにより、健全化に努めていく。
100.9ポイントで平成26年度から0.2ポイント低下しているが、全国平均を上回っている。今後も、55歳を超える職員(管理職)の1.5%削減措置の継続実施等により、一層の給与の適正化に努めていく。
7.60人で、平成26年度から0.13人低下しているが、全国平均、広島県平均を下回っている。持続可能な行政運営を実現するため、定員適正化計画を策定し、職員数の適正化に取り組んでいる。
平成26年度から0.7ポイントの改善となった。主な要因として、元利償還額の減少と、新市建設計画事業の実施による合併特例債の増や臨時財政対策債の増による交付税算入額の増が挙げられる。今後、大規模建設事業の実施により指標の悪化が見込まれるが、有利な地方債の選択や建設事業の見直しにより、借入額を必要最小限に抑制し、財政健全化に努める。
平成26年度から11.7ポイントの改善となった。主な要因として、職員数の減による退職手当負担見込額の減、地方債現在高の減等が挙げられる。今後、大規模建設事業の実施が集中するため、将来への負担が軽減されるよう、建設事業の見直しを行い、財政規律の確保に努める。
平成26年度から1.0ポイント減少した。図書館の指定管理による嘱託職員の減、職員数の減等により70百万円の減となったものの、類似団体と比較して高い数値となっている。ごみ処理や消防など、広域ではなく市の単独実施事業が多いことが主な要因となっている。今後、施設の適正な維持管理に努め、定員適正化計画に沿った職員数の管理など、行財政改革に取り組むことにより、健全化を図る。
平成26年度と同じ13.8ポイントとなった。指定管理への移行による図書館管理運営費の増、中学校のデリバリー給食の実施校の増による給食調理等委託料の増、旧小学校解体撤去事業などにより、707百万円の増となっっている。(26年度:7,041百万円→27年度:7,748百万円)今後、委託業務の見直しなどを行い、効率的な事務の執行に努める。
平成26年度と同じ9.8ポイント、自立支援給付費や私立保育園運営委託料等の施設型給付費等の増等により267百万円の増となっている。類似団体と比較すると低い水準にあるが、少子高齢化の進展により、数値の増加が見込まれる。高齢者へ向けた介護予防の取組や、生活保護受給者への就労支援等、扶助費の抑制に努める。
平成26年度から0.5ポイント増加した。類似団体と比較すると高い水準となっている。これは高齢化に伴う介護保険事業や国民健康保険事業への繰出が多いことや、施設の老朽化による維持補修費の増が主な要因である。今後、高齢者へ向けた介護予防等の取組を進め、繰出金の抑制に努める。公共施設の維持補修については、計画的な修繕の実施による支出の抑制に努める。
平成26年度から0.4ポイント増加した。病院事業への負担金の増、おのみちプレミアム付商品券事業の皆増などにより、963百万円の増となっている。(26年度:3,718百万円→27年度:4,681百万円)今後、所期の目的を達成したものや費用対効果の低い補助事業について、廃止縮減を検討していく。
平成26年度から1.9ポイント減少した。平成27年度の地方債残高は既発債の償還終了などにより1,230百万円減の67,909百万円、元利償還金は418百万円の減となった。(26年度:7,567百万円→27年度:7,149百万円)今後、大規模建設事業が集中し公債費の増が見込まれるが、建設事業の必要性、適正な事業規模等を精査し、事業費及び借入額の抑制に努める。
平成26年度から0.1ポイント減少したが、類似団体平均と比較するとやや上回っている。地方交付税の減や少子高齢化の進行などを見据え、持続可能な行政経営を行うため、事務事業見直し等を継続し、経費の抑制に努める。
岩内町 東神楽町 上富良野町 野辺地町 松島町 古河市 足利市 佐野市 桐生市 榛東村 加須市 坂戸市 越生町 鳩山町 皆野町 一宮町 長生村 松田町 山北町 箱根町 小松市 白山市 高浜町 身延町 木曽町 各務原市 富士宮市 焼津市 掛川市 藤枝市 東伊豆町 瀬戸市 半田市 刈谷市 小牧市 東海市 桑名市 紀宝町 彦根市 長浜市 草津市 東近江市 松原市 大東市 能勢町 太子町 神河町 新温泉町 上富田町 伯耆町 隠岐の島町 早島町 尾道市 坂町 防府市 周南市 平生町 板野町 東みよし町 丸亀市 土庄町 新居浜市 鬼北町 佐川町 芦屋町 桂川町 香春町 川棚町 佐々町 延岡市 屋久島町 徳之島町 本部町 恩納村 金武町 嘉手納町