工業用水道事業 公共下水道 農業集落排水施設 市立医療センター 簡易水道事業(法適用)
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企業立地などの産業振興施策の効果などにより、3カ年平均である財政力指数は、1.28と類似団体中2位となり、不交付団体となっています。しかし、昨今の厳しい経済状況が続く中、市税の減収などにより、単年度での指数は、大幅に減少し、自治体経営の大きな転換点にあります。今後は、亀山市行財政改革大綱に基づき、持続可能な健全財政を目指して行財政改革に取り組みます。
昨今の経済不況等により市税収入が落ち込んだことから、指数は対前年度比8.8%減の85.2%となりました。今後は、自主財源の確保を図るとともに、亀山市行財政改革大綱に基づき、持続可能な健全財政を目指して行財政改革に取り組みます。
人口1人当たり165千円となっており類似団体平均値を上回っています。これは、消防や廃棄物処理などの業務を市単独で実施ているなどの特殊な要因によるものと考えられます。今後、定員適正化計画や行財政改革の推進により改善を図ります。
若手職員の給料調整等により、類似団体平均値を上回っています。職員の給与については、地域の民間企業の平均給与の状況を踏まえ、国及び県との比較も考慮しながら適正化に努めます。
平成10年度から定員適正化計画に基づき適正な定員管理に努めてきました。特に、平成17年度から5年間で5%の削減を達成したことにより、類似団体の平均を下回っています。今後も、定員適正化計画に基づき、適正な定員管理に努めます。
過去2年間の安定的な市税収入により、指数は3.1%と類似団体中最も低い値となっています。今後は、市税の減収が見込まれることから、自主財源の確保を図るとともに、市債の借入額の抑制を図ります。
充当可能財源等が将来負担額を上回るため「-%」となっています。今後は、公債費の償還額増に伴う基金の繰入により、将来負担比率の増が見込まれることから、事業の実施について総点検を図り、引き続き財政の健全化に努めます。
定員適正化計画に基づき、人員の削減を達成したことにより、人件費に係る経常収支比率は類似団体の平均を下回っています。今後も、定員適正化計画に基づき、引き続き人員の適正化に努めます。
消防や廃棄物処理を単独で行っているため、その施設管理等に係る経費が類似団体に比して大きくなっており、経常収支比率に占める物件費の割合も、高い水準になっています。今後は、亀山市行財政改革大綱に基づき、持続可能な健全財政を目指して行財政改革に取り組みます。
扶助費に係る経常収支比率が類似団体の平均を上回り、かつ上昇傾向にありますが、今後も資格審査等を適正に行うとともに各種手当への適正な給付に努めるなど、扶助費の上昇を極力抑制するよう努めます。
その他における経常収支比率が、類似団体を上回ったのは、収入における経常一般財源が大幅に減となったためですが、そのうち、他会計への繰出金が大半を占めています。今後は、他会計の経営の健全化に努めるとともに、歳入確保、経費の縮減に努め、経営の健全化に努めます。
類似団体と比較すると、経常収支比率に占める割合は低いものの、増加傾向にあります。今後は、補助金等の適正化を図るために、補助金の目的、成果等を十分検証し、市民ニーズを的確に捉えた上で、補助金の内容の見直しを行います。
公債費は、合併特例債の償還などにより増加の傾向にあり、今後、公債費全体も増加の見込みとなっています。今後は、可能な限り市債発行を抑制することで、公債費の抑制を図ります。
公債費以外の経常収支比率が類似団体を上回ったのは、収入における経常一般財源が大幅に減となったためですが、今後も、この傾向は継続すると考えられます。今後は、自主財源の確保を図るとともに、亀山市行財政改革大綱に基づき、持続可能な健全財政を目指して行財政改革に取り組みます。
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