豊川市:豊川市民病院

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収録データの年度

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経営比較分析表(2021年度)

地域において担っている役割

救命救急センターを有し、高度急性期・急性期機能を担う東三河南部医療圏唯一となる精神病床を有する総合病院である。新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れる市内唯一の医療機関として受入れ病床の確保や診療を行っている。また、県指定のがん診療病院として地域における専門的な医療を提供する役割を担っている。

経常収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202388%90%92%94%96%98%100%102%104%106%当該団体値中央値(類似団体)

医業収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202384%86%88%90%92%94%96%98%100%102%当該団体値中央値(類似団体)

累積欠損金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230%5%10%15%20%25%30%35%40%当該団体値中央値(類似団体)

病床利用率

20122013201420152016201720182019202020212022202370%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%当該団体値中央値(類似団体)

入院患者1人1日当たり収益

2012201320142015201620172018201920202021202220234,500円5,000円5,500円6,000円6,500円7,000円7,500円8,000円8,500円当該団体値中央値(類似団体)

外来患者1人1日当たり収益

2012201320142015201620172018201920202021202220231,000円1,200円1,400円1,600円1,800円2,000円2,200円2,400円当該団体値中央値(類似団体)

職員給与費対医業収益比率

20122013201420152016201720182019202020212022202348%50%52%54%56%58%60%62%当該団体値中央値(類似団体)

材料費対医業収益比率

20122013201420152016201720182019202020212022202324%25%26%27%28%29%30%31%当該団体値中央値(類似団体)

経営の健全性・効率性について

「①経常収支比率」は、新型コロナ関係の補助金による医業外収益の増加により100%を超え、「②医業収支比率」は、入院・外来とも患者数が回復し1人当たりの単価が向上したため好転した。また、「④病床利用率」は、前年度に比べ回復した。引き続き、地域医療連携体制の強化を進めるとともに、三次救急医療機関として医療提供体制を維持・確保・向上させ、高度医療機器を積極的に活用するなど、患者数の増加と単価の向上を図る。「⑤入院患者1人1日当たり収益」は、当院が精神病床を有する医療圏内唯一の総合病院であることが一因となり類似病院平均値を下回っているが、上昇傾向にある。今後は、がん診療や急性期医療等の充実により、収益向上を図る。「⑥外来患者1人1日当たり収益」は、一次医療に係る外来患者が比較的多いことから、全国平均、類似病院平均値を下回っているが、上昇傾向にある。今後は、基幹病院として地域の社会福祉サービスや医療機関との連携を強化し紹介・逆紹介率の向上への取組を更に推進することにより、収益向上を図る。「⑦職員給与費対医業収益比率」は、職員数増加のため、全国平均、類似病院平均値を上回っている。今後は、高度急性期・急性期機能の強化や適正な診療報酬請求の算定に努め、収益向上を図る。

有形固定資産減価償却率

20122013201420152016201720182019202020212022202320%25%30%35%40%45%50%55%当該団体値中央値(類似団体)

器械備品減価償却率

20122013201420152016201720182019202020212022202330%35%40%45%50%55%60%65%70%当該団体値中央値(類似団体)

1床当たり有形固定資産

2012201320142015201620172018201920202021202220233,500,000円4,000,000円4,500,000円5,000,000円5,500,000円6,000,000円6,500,000円当該団体値中央値(類似団体)

老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」と「②器械備品減価償却率」は、前年度と比べ増加している。これは前年度に更新した高度医療機器(放射線治療機器等)の減価償却が進んだことが要因である。全ての指標は平均値を下回り概ね良好な状況にあるものの、将来の老朽化を考慮した計画的な施設・設備や医療機器等の保全・更新を図る。

全体総括

当院は、令和4年度末に「豊川市民病院経営強化プラン」の策定を予定している。令和3年度は、入院・外来収益の向上、新型コロナ関係の補助金収入による医業外収益の増加により、経常収支が黒字となった。救命救急センターの運営やがん診療体制の充実とともに、高度医療機器を積極的に活用し医業収益の確保・向上を図るとともに、経費の不断の抑制による収益・費用両輪での経営改善への取組を実行し「②医業収支比率」の向上を図り経営の健全性を高めていく。



収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |


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