松本市:簡易水道事業(法適用)

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経営比較分析表(2016年度)

経営の健全性・効率性について

直近5年間において、経常収支は黒字を継続しており、累積欠損金は発生していません。料金回収率も100%を上回っていますが、更新・耐震化への投資の増加や平成27年度に統合した旧簡易水道施設の減価償却費などの影響により、給水原価は増加傾向にあります。企業債残高対給水収益比率は、全国平均や類似団体平均値を下回っていますが、統合前に簡易水道事業で借り入れた起債約22億円の債務承継により、上昇しています。有収率は、低い水準にあった簡易水道事業を統合したこと等により低下しましたが、漏水調査や漏水修理工事などの対策強化により、前年度に比べて上昇しております。なお、施設利用率が平成27年度に上昇したのは、簡易水道事業統合に係る水道事業経営変更認可において、計画受水(取水)量を将来の水需要予測に基づき見直しをしたことによるものです。

老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、全国平均や類似団体平均値と比較してやや高く、約50%で推移しています。また、管路経年化率は、全国平均や類似団体平均値と比べて低いこともあり、管路更新率も低く推移しています。しかし、経年比較では、管路経年化率が徐々に上昇している一方で、管路更新率は1%に満たない状況となっています。今後は、アセットマネジメントの手法により、水道施設の老朽度や重要度などを踏まえて、投資額を平準化した更新計画の見直しを行う予定です。※アセットマネジメント長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体に渡って効率的かつ効果的に維持管理等を行う管理手法

全体総括

これまで、行政改革による経費削減や高金利企業債の借換えによる利息を低減させる取組みなどにより、健全経営に努めてまいりました。しかし、節水型機器の普及や、超少子高齢型人口減少社会の進展により、将来にわたって有収水量の伸びは期待できず、給水収益は減少することが予測されます。その一方で、今後増加が見込まれる老朽化した施設の更新や耐震化への投資、さらに統合した旧簡易水道施設に係る維持管理経費など、多額の資金が必要となります。水道事業の健全経営を持続していくために、更なる経費の削減や漏水対策強化による有収率の向上、施設の統廃合や適切な施設規模・機能による投資の効率化、更新投資等に充てる財源を確保するための適正な料金水準の検討など、長期展望に立った事業経営に取り組んでいきます。

類似団体【A2】

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