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地方財政ダッシュボード

熊本県嘉島町の財政状況(2014年度)

🏠嘉島町

地方公営企業の一覧

簡易水道事業 公共下水道


収録データの年度

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総括表

人口の推移

財政比較分析表(2014年度)

財政力指数の分析欄

企業誘致や土地区画整理事業による定住促進策により人口は増加しており、一定の財政基盤は確保し、財政力指数は0.69と近年横ばい傾向にあるものの、類似団体内平均値0.39を0.3上回っている。引き続き定住促進策を推進し、課税客体の増加を図る。また、平成26年度の町税の収納率は97.7%と、県下でも高い収納率を維持しており、今後において収納率の向上のための取り組みを更に強化し、税収の増を図ることとする。

経常収支比率の分析欄

職員の定員管理により、退職者不補充等による人件費の削減に取り組んできた。平成15年度の職員数79人から平成26年度74人まで、10年間で5人(-6.3%)の職員削減を行い、人件費・物件費の抑制に努め、経常収支比率は84.6%と類似団体内平均値87.6%を3%下回っている。今後においても引き続き人件費・物件費の抑制に努め現状を維持するよう努める。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

人口1人当たりの人件費・物件費等決算額は122,667円で、類似団体内平均と比較すると93,953円下回っている要因として、ごみ処理業務や消防業務を一部事務組合で行っていることが挙げられる。一部事務組合の人件費・物件費等に充てる繰出金といった費用を合計した場合、人口1人当たりの金額は大幅に増加することになる。今後はこれらを含めた経費について、抑制していく必要がある。

ラスパイレス指数の分析欄

従来から職員採用においては「高卒程度」を実施してきているが、採用者の大半を占める「大卒者」の初任給が抑えられているため、類似団体内平均95.1を1.6下回り93.5となっている。今後においては、国の水準を踏まえ給与の適正化を図る。

人口1,000人当たり職員数の分析欄

これまで、課の統廃合や退職補充のための新規採用職員を抑制してきたことにより、類似団体内平均の12.44人を4.43人下回り、8.01人となっている。しかし国・県からの権限・事務の移譲により事務量は増えてきており、また町の人口が増えた事もあり、引き続きの事務の効率化や組織の見直し等を行うものの職員数の更なる抑制は難しいと感じている。

実質公債費比率の分析欄

過去からの起債抑制策により類似団体平均の9.5%を5.0%下回り、4.5%となっている。しかし、今後控えている大規模な事業計画の整理・縮小を図るなど、起債依存型の事業実施を見直し、緊急性や住民のニーズ等を的確に反映した事業の選択により、起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。

将来負担比率の分析欄

今まで起債の抑制や財政調整基金の積み立てによる充当可能基金の増額を行っており、将来負担比率は生じなかったが、町民会館建設事業、運動公園整備事業等により平成25年度には将来負担比率が発生し、平成26年度には将来負担比率62.2%となった。平成27年度に「嘉島町行財政運営委員会」を設置し、公債費等義務的経費を中心とする行財政改革を進め、財政の健全化に努めている。

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2014年度)

人件費の分析欄

類似団体と同程度に推移し、平成26年度は23.9%となっている。本町はゴミ処理施設や消防業務を一部事務組合で行っており、一部事務組合の人件費に充てる負担金や公営企業会計の人件費に充てる繰出金といった人件費に準ずる経費を合計した場合、人口1人当たりの金額は大幅に増加することになる。今後はこれらも含めた経費について抑制していく必要がある。

物件費の分析欄

類似団体と同じ13.4%となっている。町民会館や運動公園を整備したことから今後は施設の管理費用等の増加が見込まれるため、各種施設において適正な運営管理を行っていく必要がある。

扶助費の分析欄

平成26年度は7.2%と扶助費が類似団体を上回っているのは、児童数の増加による保育所児童措置費扶助、児童手当扶助、子ども医療費扶助の額が膨らんでいることが挙げられる。今後も企業誘致や土地区画整理事業により税収増加を図り、歳入の確保に努める。

その他の分析欄

その他の経常収支比率は類似団体と同程度に推移しており、平成26年度は12.8%となっている。繰出金も増加傾向にあるため、公共下水道事業においては接続率を増やすことで使用料を確保し、国民健康保険事業においても保険料の適正化を図ることなどで、税収を主な財源とする普通会計の負担を減少させるよう努める。

補助費等の分析欄

類似団体と同程度に推移しており、平成26年度は14.4%となっている。今後も補助金等に関しては、交付団体の個別の状況を見ながら補助金を交付するのが適当な事業を行っているのか検討分析し、不適当な補助金は見直しや廃止を行うよう努める。

公債費の分析欄

過去からの起債抑制策により現在のところ12.0%と類似団体を下回っているものの、公共下水道事業、簡易水道事業や土地区画整理事業等に今後も起債発行が見込まれることから、他事業においては緊急性、住民のニーズを的確に把握した事業の選択により、起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。

公債費以外の分析欄

現在は公債費以外の経費に係る経常収支比率は類似団体と同程度に推移し、平成26年度は72.6%となっている。今後は町民会館や運動公園を整備した事に伴い、物件費等の増加が見込まれることから歳入の確保に努めるとともに、事務の効率化等の経常経費の削減に努める。

実質収支比率等に係る経年分析(2014年度)

分析欄

財政調整基金については、適当な財源の確保と歳出の精査により、平成26年度は取崩しを行わず積立のみ行ったため増加した。また、町民会館建設事など大規模な事業の終了により、歳入歳出ともに減となったため、実質収支額は12%程度である。実質単年度収支については、平成25年度に財政調整基金の取崩しを行いマイナスとなったものの、財政調整基金等の積立を行い増加となっている。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2014年度)

分析欄

以前から特別会計を含め黒字が続いているが、公共下水道事業特別会計については平成25年度に大規模な面整備の拡大を行ったため、平成26年度の標準財政規模比が半分程度に減少した。今後は東西の区画整理区域を中心に下水道及び簡易水道の整備を行う予定であり、健全化に向けた接続率の向上に取り組んでいる。

実質公債費比率(分子)の構造(2014年度)

分析欄

公共下水道事業会計の起債の償還額は年々増加しており、継続し増加する見込みであるため、公営企業債の元利償還金に対する繰入金は、今後も更に増加する見込みである。また一般会計において、土地区画整理事業等今後も起債発行が見込まれるため、比率は増加する見込みである。今後は緊急性や住民ニーズを的確に反映した事業の選択等を行い、起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。

将来負担比率(分子)の構造(2014年度)

分析欄

町民会館建設事業や運動公園整備事業により一般会計の地方債残高が増加した。今後も土地区画整理事業等により大幅に増加する見込みである。公共下水道事業会計の起債の償還額も増加しており、比率は上昇していく見込みである。今後は起債に大きく頼ることのない財政運営に努め、公債費等義務的経費の削減を中心とする行財政改革を進め財政の健全化に努める。

出典: 財政状況資料集, 統一的な基準による財務書類に関する情報,