経営の健全性・効率性について
経常収支については、3年連続で赤字であったが、その後2年連続で黒字に転じた。しかし、類似団体平均値や全国平均値と比較しても大きく下回り、伸び悩みが続いている。主な要因としては、需要水量の減少による給水収益の低下であり、給水人口としては増加傾向にあるが、有収水量に比例していない。また、施設の稼働状況が給水収益に結びついておらず、給水に係る費用を給水収益以外の収入で賄っているため、施設の稼働状況を含め、見直しを行う必要がある。本市の水道料金は、全国的にみても低料金の事業体に属しているため、料金改定等を含めた適切な料金収入の確保に努め、さらなる経営改善の取組みが必要であると考えている。
老朽化の状況について
類似団体平均値等と比較して、管路の老朽化が進んでおり、更新が追いついていない。突発的な修繕等を随時行ってはいるが、根本的な解決には至っていないのが現状である。耐用年数を過ぎた経年管路は、公道漏水等の増加を引き起こすため、更新等の対策を練る必要がある。しかし、更新には多額の費用がかかるため、収入に見合った効率の良い更新計画を立て、計画的に事業を進めていくことが重要であると考えている。
全体総括
本市は平成26年3月に水道事業を適正に運営していくため、維持管理や施設の老朽化対策・災害対策等の取り組むべき事業を盛り込んだ、「桑名市新水道ビジョン」を策定した。また、現在経営戦略についても策定を進めているところである。近年、需要水量の減少により、料金収入が減少傾向にある中で、経営持続可能な水道事業の実践を行う上でも、料金改定等を含めた収入確保に努めていく考えである。