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地方財政ダッシュボード

岡山県美咲町の財政状況(2022年度)

岡山県美咲町の財政状況について、2022年度の主要指標と分析コメントをまとめて確認できるページです。

美咲町水道事業簡易水道事業水道事業末端給水事業下水道事業特定環境保全公共下水道下水道事業農業集落排水

収録データの年度

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概観

人口の推移
歳入・歳出・差引の推移

普通会計の構造(2022年度)

目的別歳出
歳入の内訳
性質別歳出

財政比較分析表(2022年度)

財政力指数の分析欄

人口の減少や全国平均を上回る高齢化率に加え、町内の中心となる1次産業が低調なことにより、財政基盤が弱く、類似団体では低い水準となっている。組織の見直し等により歳出の削減に努めるとともに、地方税の徴収強化等の取組みを行い、財政の健全化に努める。

経常収支比率の分析欄

類似団体の平均より下回っているが、義務教育学校建設事業などの大規模事業を進めており、公債費の増加が見込まれるため、今後は新発債の抑制や繰上償還を計画的に行い抑制に努める。また、公営企業会計や保険会計への繰出金は昨年度より減少しているが、経費の削減や独立採算の原則に立ち返った料金の値上げ、保険税(料)の適正化を図るなど、繰出金を減らすように努める。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

類似団体平均を上回っているのは、高年齢層の職員構成などにより人件費が嵩んでいることが主な要因となっている。今後は新規採用職員の抑制により職員数を減員するとともに、物件費においても、民間委託が可能なものは民間委託を進め、コストの低減を図るように努める。

ラスパイレス指数の分析欄

類似団体の平均を下回っているが、各種手当ての総点検を行い、引き続き給与の適正化に努める。

人口1,000人当たり職員数の分析欄

類似団体平均を上回っているのは、行政面積が広く支所機能充実のため一定数の人員を配置していること、また保育所の運営を直営で行っていることなどが要因となっている。今後においても住民行政サービスを確保しつつ、行政組織や事務事業の見直しを図り、職員数の適正化に努める。

実質公債費比率の分析欄

類似団体より高い比率となっているが、計画的な繰上償還の実施により実質公債費比率の上昇を抑制に努めている。また、大規模事業の実施に伴い、令和10年度に数値の悪化が見込まれることから、引き続き減債基金の積立や繰上償還を行う。

将来負担比率の分析欄

類似団体より高い比率準で推移していたが、減債基金の積立などにより0となった。今後、大規模事業に係る基金取り崩しなどにより上昇することが見込まれる。今後も後世への負担を少しでも軽減するよう、新規事業の実施等について総点検を図り、地方債については繰上償還を行うなど健全な財政運営に努める。

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2022年度)

人件費の分析欄

類似団体の平均を下回っているが、今後も引き続き計画的な人員の適正配置や支所機能の充実、施設の運営体制の見直しや指定管理者制度の導入等により委託化を進め、人件費関係経費全体について抑制していく。

物件費の分析欄

類似団体とほぼ同程度となっている。今後も事業の見直しや事務事業の効率化により抑制に努めていく。

扶助費の分析欄

類似団体より低い水準であるが、今後も障害福祉サービス費等給付費、児童手当や生活保護費の増額が考えられる。特に生活保護費については、資格審査等の適正化や各種手当への特別加算等の見直しを進めていくことで、財政を圧迫する上昇傾向に歯止めをかけるよう努める。

その他の分析欄

類似団体平均より若干高い水準となっており、今後も、水道事業、下水道事業の経費を節減するとともに、独立採算の原則に立ち返った料金の値上げによる健全化、国民健康保険事業会計においても国民健康保険税の適正化を図ることなどにより、税収を主な財源とする普通会計の負担額を減らしていくよう努める。

補助費等の分析欄

類似団体内では低い水準が続いているが、町の財政状況は厳しい状況にあり、安定的な財政運営を行うためにも、補助金等の適切な管理を行う必要がある。

公債費の分析欄

合併町の地方債を引き継いだことと、合併前後に大型事業を実施したことにより地方債現在高が増加した影響で、元利償還金が膨らんでおり、公債費にかかる経常収支比率は高い水準となっている。公債費の償還のピークは過ぎ年々改善傾向にはあるが、今後も大規模事業の影響により公債費が膨らむことが予想されるため、地方債事業の抑制及び繰上償還の実施に努める。

公債費以外の分析欄

類似団体内では低い水準となっているが、今後経常一般財源の減少が予想されることから、さらなる行財政改革を行い、財政の健全化を図る必要がある。

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2022年度)

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2022年度)

実質収支比率等に係る経年分析(2022年度)

分析欄

財政調整基金については、新型コロナウイルス感染症対策等により減少している。今後は、大規模事業や公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大が見込まれるため、減少が見込まれる。実質収支額・実質単年度収支については、次年度以降も引き続き行財政改革によるコスト削減に努め、黒字となるよう財政の健全化を図る。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2022年度)

分析欄

住宅新築資金等貸付事業特別会計で赤字が生じているが、それ以外のすべての会計が黒字を計上しており、連結実質赤字は生じていない。住宅新築資金等貸付事業特別会計については、貸付金元利収入不足による前年度繰上充用が継続している。このため少しでも赤字額の減少を目指して収納体制のさらなる強化を図る必要がある。一般会計については、大幅な税収増加の見込みがない中、財政運営適正化計画に基づき、持続可能な財政運営を引き続き行う。その他特別会計については、独立採算を原則とし、歳入歳出の適正化を図る。

実質公債費比率(分子)の構造(2022年度)

分析欄

一番大きなウエートを占めている元利償還金については、令和3年度に約7億5千万円の繰上償還を行ったことにより、前年度より減額となっている。今後は合併関連事業により増加が見込まれるので、地方債発行を抑制するとともに、計画的な繰上償還を行っていくなど適正な管理に努める。元利償還金以外の分子について、公営企業債の元利償還金に対する繰入金について増加傾向になっている。上下水道事業が進捗していることから、今後も高い水準が見込まれる。また、津山圏域で構成する一部事務組合が起こした地方債の元利償還金に対する負担金が近年増加している。

将来負担比率(分子)の構造(2022年度)

分析欄

地方債現在高は、小学校の大規模改修などにより平成30年度から年々増加していたが、令和3年度に約7億5千万円、令和4年度に約4億7千万円の繰上げ償還を行ったことによる影響で減少傾向にある。今後は、みさきネット改修事業や義務教育学校建設事業、公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大等も見込まれ、高い水準になることが想定される。公営企業債等繰入見込額については、継続している実施している上下水道事業の影響により、今後も大きな減少は見込めない状況である。充当可能基金については財政状況の許す範囲で積立を行っており、年々増加している。

基金残高に係る経年分析(2022年度)

基金全体

(増減理由)基金目的の事業実施のために取り崩しを行ったものは、減債基金、長期振興町づくり基金、元気なまちづくり基金、教育施設整備基金等である。その他、積み立ても行っており最終的には、8,682百万円の残高となった。(今後の方針)今後は学校建設事業、多世代交流拠点整備事業及び老朽化する公共施設等の適正な管理・維持、合併関連事業などにも取り組む必要があり、適切な運用を目指す。

財政調整基金

(増減理由)前年度と比較して減少しているのは、大規模事業実施のおける一般財源不足分を取り崩したためである。(今後の方針)中長期的には義務教育学校建設事業や合併関連事業などにより減少していくことが見込まれる。

減債基金

(増減理由)今後の公債費増大に対する対策として繰上償還を見込んで積立てたことにより増加している。(今後の方針)地方債の償還額の増加が見込まれるので、短期的には繰上げ償還の原資として取崩しを検討している。

その他特定目的基金

(基金の使途)元気なまちづくり基金:まち全体の元気なまちづくりを推進することを目的とする。長期振興まちづくり基金:町民福祉向上に資する長期的な計画に基づく事業を円滑に推進するとともに、町財政の健全な運営を図ることを目的とする。教育施設整備基金:美咲町における教育施設の建設及び整備に要する費用の財源に充てることを目的とする。庁舎建設基金:美咲町庁舎建設を図ることを目的とする。みさきネット施設整備及び維持管理基金:美咲町みさきネット施設の整備及び修繕その他の維持補修の財源に充てることを目的とする。(増減理由)元気なまちづくり基金:合併特例事業へ14百万円を充当し、6百万円積み立てたことにより8百万円の減額。長期振興まちづくり基金:町民福祉向上に資する長期的な計画な計画に基づく事業を円滑に推進するために159百万円を充当し、207百万円を積み立てたことにより48百万円の増額。教育施設整備基金:義務教育学校建設事業へ33百万円を充当したことによる減額。庁舎建設基金:増減なしみさきネット施設整備及び維持管理基金:増減なし(今後の方針)元気なまちづくり基金:合併特例事業に伴い取り崩しを行い、基金の目的に沿って有効活用を図る。長期振興まちづくり基金:町民福祉向上に資する長期的な計画に基づく事業を円滑に推進するため短期的には毎年積み立てを行う見込み。教育施設整備基金:義務教育学校建設事業に伴い取崩しを行い、基金の目的に沿って有効活用を図る。庁舎建設基金:来年度以降、多世代交流拠点整備事業に伴い取崩しを行い、基金に目的に沿って有効活用を図る。みさきネット施設整備及び維持管理基金:今後のみさきネット施設整備及び維持管理のために計画的な活用を図る。

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2022年度)

有形固定資産減価償却率の分析欄

有形固定資産減価償却率は50.2%であり、類似団体平均を下回っているが、それぞれの公共施設等については老朽化が進んでいる。老朽化した施設の施設の集約化・複合化や除却等、施設の保有量の縮減を行っていく必要がある。

債務償還比率の分析欄

債務負担比率は317.8%であり、類似団体を下回っている状況である。令和4年度に繰上償還を行ったことが主な要因として考えられる。今後、地方債を財源とする大規模な建設事業をが続いていくため、引き続き繰上償還等を行い健全な財政運営に努めていく。

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

地方債の償還が進んだことや減債基金などの充当可能財源が増加したことにより、将来負担比率は減少している。一方で、有形固定資産減価償却率は類似団体との比較においては、低い数値を示しているが上昇傾向にある。公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約化・複合化や老朽化した施設の除却など将来コストを見据えて公共施設の保有量の縮減に努めて行く必要がある。

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

実質公債費比率は類似団体と比較して高いものの、将来負担比率は低くなっている。これは、繰上償還も含めて地方債の償還が進んだことや減債基金などの充当可能財源が増加したことにより低下している。今後は、大規模な建設事業に伴い地方債の借入れが増加していくため、実質公債費比率等の状況を注視していく必要がある。

施設類型別ストック情報分析表①(2022年度)

施設類型別ストック情報分析表②(2022年度)

一般会計等、全体、連結資金収支計算書内訳表(2022年度)

資金収支計算書(一般会計等・全体・連結)

一般会計等・全体・連結資金収支計算書内訳表を、業務活動・投資活動・財務活動の会計基準に沿って、最新年度の収入・支出構成として可視化しています。上部の数値は期首資金から期末現金預金残高までのつながりです。

財務書類に関する情報①(2022年度)

財務書類に関する情報②(2022年度)

出典: 財政状況資料集, 統一的な基準による財務書類に関する情報,

よくある質問

このページで何が分かりますか?

岡山県美咲町の2022年度の財政状況資料集、主要指標、分析コメントを確認できます。

データの出典はどこですか?

総務省の『財政状況資料集』および『統一的な基準による財務書類に関する情報』をもとに構成しています。

関連する地方公営企業も見られますか?

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