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地方財政ダッシュボード

山形県高畠町の財政状況(2018年度)

山形県高畠町の財政状況について、2018年度の主要指標と分析コメントをまとめて確認できるページです。

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収録データの年度

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概観

人口の推移
歳入・歳出・差引の推移

普通会計の構造(2018年度)

目的別歳出
歳入の内訳
性質別歳出

財政比較分析表(2018年度)

財政力指数の分析欄

町内には比較的大きな企業が複数あるが、雇用面も含めて税収を押し上げるほどには至っていない状況にあり、0.39と類似団体平均を大きく下回っている。今後も横ばいで推移すると考えられるが、税の徴収強化や徹底した事務事業の見直し、各種公共施設の民営化、職員人件費の圧縮等により財政の健全化を図っていく。

経常収支比率の分析欄

公債費は平成15年度をピークに地方債の借入抑制等により減少傾向にあったが、高畠中学校建設事業以降の大型建設事業により、今後は増加に転じる。扶助費も増加傾向にあるが、退職不補充などにより人件費は減少傾向となっている。また、施設管理や給食業務、スクールバス運行業務などの民間委託により物件費も増加傾向にある。経常収支比率は、前年度比1.1ポイント上昇し、今後も地方債の借入額によっては悪化が予想される。起債事業の抑制や歳出の徹底した見直しを実施するとともに、滞納額の圧縮や更なる徴収体制の強化により歳入確保にも努める。

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

人件費は、定員適正化計画に基づく採用の抑制や大量退職などにより、今後も減少していくものと考える。物件費については、小中学校へのエアコン設置などにより光熱費が増加傾向となっている。公共施設の老朽化により、維持管理にも経費がかかっており、公共施設の管理運営については指定管理者制度の導入を進めるなど、コスト削減に努める。

ラスパイレス指数の分析欄

平成26年度から給与独自カットを取りやめたことから、以降高い水準が続いており、類似団体平均と比べ2.3ポイント上回った。現在、特殊勤務手当の凍結を継続しているが、今後も給与の総点検を行うなど、より一層の給与の適正化に努める。

人口1,000人当たり職員数の分析欄

平成23年度の消防広域化により、指数は類似団体並みとなり、平成27年度からは類似団体平均よりも指数は低い状況が続いている。今後も各種施設について、民間移管や指定管理制度を導入するなど、定員適正化計画に基づき、職員数の管理を行っていく。

実質公債費比率の分析欄

公債費は平成15年度をピークに減少してきたが、平成30年度は前年度比0.1ポイント上昇した。今後は、高畠中学校建設以降の大型建設事業の償還が順次始まることから、中期的に増加に転じる見込みである。今後とも、緊急度、住民ニーズを的確に把握し、徹底した事業の見直しを行い、財政の健全化に努める。

将来負担比率の分析欄

将来負担比率は、平成25年度から始まった高畠中学校建設事業により増加に転じてきた。事業の抑制や職員数の圧縮等により、比重の大きい地方債現在高や公営企業等繰入見込額、退職手当負担見込額の軽減を図っていくが、図書館建設や屋内遊戯施設整備を行っており、今後もしばらくは上昇すると見込まれる。今後も事業実施の適正化を図り、財政の健全化に努める。

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2018年度)

人件費の分析欄

近年は退職者の増加や退職不補充により人件費は減少してきており、類似団体平均並みとなった。今後も定員適正化計画に基づき、職員数の管理や給与の抑制に努めていく。

物件費の分析欄

物件費は、類似団体平均を2.9ポイントと大きく下回った。物件費全般については、実施計画策定や予算要求の際、抑制に努めているが、施設管理や給食業務、スクールバス運行業務などの民間委託により委託費が増加傾向である。類似団体平均を下回った状態が続いてはいるが、今後とも内部管理経費の見直しや削減を行いながら数値の抑制に努める。

扶助費の分析欄

扶助費は、平成27年度から類似団体平均を超えた状況が続いたが、平成30年度は0.5ポイント下回った。対象者の減少による児童手当の減額や臨時福祉給付金事業が終了したことにより全体として減額となった。児童入所措置費などが年々増加傾向にあり、今後もこの傾向は変わらないと考えるが、適正な行政サービスの提供に努めていく。

その他の分析欄

維持補修費と他会計繰出金の影響により、その他に係る経常収支比率が類似団体平均を6.9ポイントと大きく上回っている。除雪費による維持補修費は前年度と比べ大幅に減額となったが、病院への一時的な繰出金の増加により前年度比0.9ポイント上昇した。今後とも、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療各会計について、健康づくりの取組や疾病等の予防対策により、医療費抑制による繰出金の削減を図りたい。

補助費等の分析欄

補助費等は、一部事務組合への負担金が大幅に増加したが、商工費関係の補助費が減少したことなどにより前年度比0.2ポイントの上昇となった。今後も、一部事務組合や農業関係の補助費の伸びが予想されるが、補助内容の見直し等を行いながら経費の削減に努める。

公債費の分析欄

高畠中学校整備事業から始まり、近年大型の建設事業が続いたことにより類似団体平均に比べ1.5ポイント上回った。今後しばらくは、これらの建設事業の起債償還が本格化することから公債費は増加する予定である。今後は、起債の新規発行を伴う普通建設事業を抑制しながら財政の健全化に努める。

公債費以外の分析欄

他会計繰出金の影響により、類似団体平均を上回る状態が続いている。特に、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険各会計においては、多少の増減はあるものの年々増加傾向にある。今後とも、健康づくりの取り組みや疾病等の予防対策に力を入れ、医療費抑制による繰出金の抑制を図っていきたい。

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2018年度)

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2018年度)

実質収支比率等に係る経年分析(2018年度)

分析欄

平成29年度に引き続き実質単年度収支はプラスとなった。財政調整基金は除雪による取り崩しを行わなかったため、154百万円の増額となった。今後も、老朽化する公共施設の長寿命化対策など大きな普通建設事業が予定されており、基金の取り崩しで対応することになるが、決算余剰金を確実に積み立てながら、事務事業の見直しを進め、健全な財政運営に努める。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2018年度)

分析欄

すべての会計において黒字で推移している。病院事業会計については、改革プランに沿った取り組みなどにより、入院、外来等の医業収益が改善してきており、黒字幅が拡大傾向となっている。今後は、社会保障費の増大や公共施設の老朽化などに対応すべく、公共施設等総合管理計画や個別施設計画、各種長寿命化計画などを実施計画に反映させ、事業を平準化し、将来にわたり健全な財政運営が堅持できるよう努める。

実質公債費比率(分子)の構造(2018年度)

分析欄

高畠中学校建設事業の起債償還が本格化したことにより元利償還金は前年度比62百万円増額した。また、一部事務組合が行う普通建設事業に対する地方債元利償還金等の負担額は5百万円、公営企業債への繰入金は病院事業会計への繰入金の増加等により63百万円増額した。今後も増加の計画があるため、年度ごとの事業を調整しながら数値が大幅に悪化しないよう努める。

将来負担比率(分子)の構造(2018年度)

分析欄

将来負担額のうち、地方債の現在高については、高畠中学校整備事業や屋代小学校改修移転事業などに続き図書館建設事業、屋内遊戯施設整備事業により増加傾向となっている。その他の数値については、減少または大きな変動はなく、充当可能基金額も改善してきている。今後も旧第三中学校校舎解体工事や屋内遊戯施設外構整備事業などにより地方債現在高は増加すると予想されるが、公共施設等総合管理計画や個別施設計画、各種長寿命化計画などを実施計画に反映させながら、事業を平準化し、数値が大幅に悪化しないよう努める。

基金残高に係る経年分析(2018年度)

基金全体

(増減理由)・財政調整基金は決算余剰金の積立てなどにより154百万円増加したものの、大規模な建設事業の実施により公共施設等整備基金を大幅に取り崩したことから基金全体としては88百万円の減となった。(今後の方針)・財政調整基金、減債基金については、今後の財政運営のために決算余剰金などを確実に積み立てる。各特定目的基金については、その目的に沿って積立,取り崩しを適正に行っていく。今後予定されている大型建設事業に備え、公共施設等整備基金の積み増しも行っていく。

財政調整基金

(増減理由)・平成30年度は、大雪等による多額の取り崩しの必要がなく、決算余剰金の積立等により154百万円増加した。(今後の方針)・予測不能な災害や除雪への対応のため、過去の実績等を踏まえ、5億円程度を確保していく予定。

減債基金

(増減理由)・市町村防災行政無線整備促進事業補助金の積立等により7百万円増加した。(今後の方針)・令和4年度に地方債償還のピークを迎えるため、毎年度計画的に積立てながら4億円程度を確保していく予定。

その他特定目的基金

(基金の使途)・公共施設等整備基金:公用及び公共の用に供する施設の整備に要する経費に充てるため設置する。・地域福祉基金:地域福祉の増進を図るため設置する。(増減理由)・公共施設等整備基金:新図書館建設事業や屋内遊技場整備事業などの財源として、取り崩しを行ったことにより245百万円の減となった。・スポーツ振興基金:町内のスポーツ振興事業等(ジュニア駅伝、強化費など)に充当したため3百万円の減となった。(今後の方針)・公共施設等整備基金:今後予定されている新庁舎建設事業に備え、決算余剰金などの積立を積極的に行っていく。

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2018年度)

有形固定資産減価償却率の分析欄

有形固定資産減価償却率は、全国平均を下回り、類似団体と比べても若干低い状況で推移している。長寿命化計画などに基づいて定期的に施設の改修を行っていることから現在の数値になっている。すでに公共施設等総合管理計画及び個別施設計画を策定済みであり、今後も計画に基づいた維持管理を適切に進めていく。

債務償還比率の分析欄

債務償還比率は、類似団体平均を大きく上回っている。主な要因としては、高畠中学校建設により平成25年度以降将来負担比率が上昇傾向にあり、その後も屋代小学校移転改修事業、図書館整備事業、屋内遊戯場整備事業などの実施により上昇を続けている状況である。今後は比率が大幅に悪化しないように、起債発行額の抑制を行いながら健全化に取り組んでいく。

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

類似団体に比べ将来負担比率が高いが、有形固定資産減価償却率は低い状況となっている。将来負担比率は、平成25年度の高畠中学校建設に始まり、屋代小学校移転改修事業、図書館整備事業、屋内遊戯場整備事業などの大型建設事業が続いたことから増加している。有形固定資産減価償却率は、一部老朽化している施設も存在するが、長寿命化計画や個別施設計画に基づいて、定期的に施設の改修などを行っているため類似団体より低い数値となっている。今後も、公共施設等総合管理計画や各種長寿命化計画、個別施設計画に基づいて適正に管理していく。

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

将来負担比率、実質公債費比率ともに類似団体より高い状況にある。実質公債費比率は平成15年度をピークに減少してきたが、高畠中学校建設に始まり、屋代小学校移転改修事業、図書館整備事業、屋内遊戯場整備事業などの大型建設事業が続いたことから、今後は増加に転じる見込みである。これらの普通建設事業により、地方債現在高が増加することにより将来負担比率も増加に転じている。このような傾向は今後も続くと考えられる。

施設類型別ストック情報分析表①(2018年度)

施設類型別ストック情報分析表②(2018年度)

一般会計等、全体、連結資金収支計算書内訳表(2018年度)

資金収支計算書(一般会計等・全体・連結)

一般会計等・全体・連結資金収支計算書内訳表を、業務活動・投資活動・財務活動の会計基準に沿って、最新年度の収入・支出構成として可視化しています。上部の数値は期首資金から期末現金預金残高までのつながりです。

財務書類に関する情報①(2018年度)

財務書類に関する情報②(2018年度)

出典: 財政状況資料集, 統一的な基準による財務書類に関する情報,

よくある質問

このページで何が分かりますか?

山形県高畠町の2018年度の財政状況資料集、主要指標、分析コメントを確認できます。

データの出典はどこですか?

総務省の『財政状況資料集』および『統一的な基準による財務書類に関する情報』をもとに構成しています。

関連する地方公営企業も見られますか?

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