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収益的収支比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について本町簡易水道事業は、一般会計・地方債の補填によって賄われている現状にある。収益的収支比率については、前年度より増加しており、平均値を上回っている。これは、他会計繰入金の増加等による総収益の増加が要因である。企業債残高対給水収益比率は、平均値を下回っているが、前年度より増加している。これは、災害に伴い、新規の公営企業災害復事業債の増加が要因である。料金回収率は、前年度より増加しているが、依然として水準は低い。要因として、給水人口の減少による料金収入の減少、委託料等の増加による総費用の増加、地方債償還金の増加等によるものである。給水原価は、前年度より減少しており、依然平均値を下回っている。給水原価が下がっている要因は、給水人口の減少によるものである。施設利用率は、前年度より減少している。有収率は、前年度と同等の値である。本町の急峻な地形の当該地域特性を考慮すると、広域連携や施設の統廃合等はハードルが高く、困難であると考える。また、経営改善にむけ、令和6年度に料金水準の見直しを行う予定である。 |
管路更新率 |
老朽化の状況について本町の管路は比較的新しく、最も古いもので敷設後20年程である。今後も定期的に管路更新を実施していくこととなるが、長期的には管路の更新時期を迎える地区が重複してくることから、漏水の状況等を踏まえて、優先順位を決めるなど計画的な更新を行っていく。 |
全体総括令和3年度に、経営戦略となる五ヶ瀬町新水道ビジョンを策定した。経営改善に向けて、水道料金の改定を検討した。今後も、繰入金や地方債に頼らざるを得ない経営状況が続くことが予想されるため、経営戦略で策定した料金水準の引上げ等に加え、既設管路の更新についても計画的に実施していく必要がある。 |
出典:
経営比較分析表
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