経営の健全性・効率性について
経常収支比率は、前年度と比較して上昇し、引き続き100%を上回っていることから使用料収入等により維持管理費や支払利息等の費用を賄えている。類似団体の平均と比較しても高い数値であり、安定した経営状況を維持している。流動比率は、企業債及び他会計借入金の償還額が減少したことで上昇し、類似団体の平均よりも高くなった。短期的な債務に対しては、下水道使用料や一般会計繰入金・国庫補助金等の収入で賄うことができ、支払能力は確保できている。企業債残高対事業規模比率は、企業債の償還が進んでおり、類似団体の平均と比較しても低い数値である。経費回収率は、下水道使用料収入の増加により僅かに上昇しているものの、類似団体の平均と比較して低い数値であり、汚水処理原価は前年度と同程度である。施設利用率は、前年度と比較して低下している。施設の老朽化が進んでいるため、今後も計画的な施設更新を行っていく。水洗化率は、前年度と比較して上昇し、類似団体の平均と比較しても高い数値となっている。今後も効果的な普及活動を進め、水洗化率の向上を図る。
老朽化の状況について
有形固定資産減価償却率は、前年度と比較して上昇し、管渠老朽化率は、管渠の経年により近年上昇傾向にある。管渠改善率は、前年度と比較して低下し、類似団体の平均と比較しても低い数値となっている。今後は、「甲府市公共下水道ストックマネジメント計画」等に基づき、施設の適切な維持管理を行うとともに、更新投資の最適化を図り、施設や管渠の改築を効果的に進めていく。
全体総括
本市の下水道事業は、人口減少や施設整備に要する経費の増加による厳しい経営状況のなか、経営戦略に基づく事業を着実に進め、経営の改善に努めてきた。しかしながら、経費回収率等の指標からは、さらに経営の健全性・効率性を高める必要があると判断できる。世界情勢の変化により物価高騰が進み、厳しい経営状況が見込まれる中においても、今後も平成29年度に策定した「甲府市上下水道事業経営戦略」に基づき、中・長期的視点に立った経年化施設の整備及び管路更新等の事業を着実に進めることにより、施設の強靭化等を図り、健全で効率的な事業経営に努めていく。