真室川町:まむろ川温泉梅里苑

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地方公営企業の一覧


収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2016年度)

201220132014201520162017201820192020202186%88%90%92%94%96%98%100%102%104%106%108%収益的収支比率
20122013201420152016201720182019202020210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%他会計補助金比率
201220132014201520162017201820192020202110,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円26,000円28,000円30,000円32,000円34,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020213.5%4%4.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202120%30%40%50%60%70%80%90%売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%売上高GOP比率
2012201320142015201620172018201920202021-60,000千円-55,000千円-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円EBITDA(減価償却前営業利益)

収益等の状況について

・利用者の減少や施設や機械等の老朽化が進んでいるため料金収入だけでは経営が困難な状況である。・施設や機械等の老朽化により修繕費がかさみH26年度から一般会計の繰入を行っている。・一般会計繰入により収支のバランスをとっている。・利用者の減少や施設の老朽化が進んでいるため料金収入だけでは経営が困難な状況である。一般会計からの繰入により収支のバランスをとっている。
20122013201420152016201720182019202020210千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210%企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

・施設や機械の老朽化で修繕費などの経費が年々増加している。中長期的な見通しを立て、計画的に更新を行っていく必要がある。・施設や機械の老朽化で修繕費などの経費が年々増加している。中長期的な見通しを立て、計画的に更新を行っていく必要がある。

利用の状況について

・利用者は年々減少している状況ではあるが、町の福祉施設・観光拠点施設として、今後も継続して集客を図っていく。・利用者は年々減少している状況ではあるが、町の福祉施設・観光拠点施設として、今後も継続して集客を図っていく。

全体総括

・人口減少が進む中で、料金収入だけでは経営が困難であるため、一般会計からの繰入に頼らざるを得ない状況にある。・経営状況が厳しくなっていく中で、施設改修や機械備品等の更新を計画的に実施していく必要がある。・人口減少が進む中で、料金収入だけでは経営が困難であるため、一般会計からの繰入に頼らざるを得ない状況にある。・経営状況が厳しくなっていく中で、施設改修や機械備品等の更新を計画的に実施していく必要がある。

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