青森県:つくしが丘病院

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2019年度)

地域において担っている役割

本県唯一の県立精神科病院として、他の設置主体が対応困難な患者を受け入れながら、患者の円滑な地域移行、社会復帰を促進している。具体的には、精神科医療が入院医療中心から地域生活中心に移行していることを踏まえ、安心と安全に配慮しながら、早期の地域移行を目指した入院医療に取り組むほか、安心して地域生活を継続できるよう、患者の状態やその家族に応じた外来医療と訪問支援を提供していくものである。
201220132014201520162017201820192020202192%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%114%116%118%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202160%62%64%66%68%70%72%74%76%医業収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202144%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020211,550円1,600円1,650円1,700円1,750円1,800円1,850円1,900円1,950円2,000円2,050円2,100円入院患者1人1日当たり収益
20122013201420152016201720182019202020211,000円1,050円1,100円1,150円1,200円1,250円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202176%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%100%102%104%106%職員給与費対医業収益比率
201220132014201520162017201820192020202114.5%15%15.5%16%16.5%17%17.5%18%18.5%19%19.5%20%20.5%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

①経常収支比率が100%を上回ったことによる当年度未処理欠損金の減少及び医業収益の増加に伴い、③累積欠損金比率が低下した。④病床利用率が平均よりも低く、⑦職員給与費対医業収益比率が平均よりも高かったため、医業収益に応じた職員数・病床数となるよう取組を進めた結果、②医業収支比率が平均を上回り、⑦職員給与費対医業収益比率は平均を下回ったものである。⑤入院患者1人1日当たり収益が平均よりも低いため、医療機能及び経営健全性の観点から令和2年度から「精神科救急入院料」の算定を開始したものである。⑥外来患者1人1日当たり収益及び⑧材料費対医業収益比率が平均よりも高いのは、当院が郊外に立地する地理的要因等により院外処方が進んでいないためである。
201220132014201520162017201820192020202110%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202110%20%30%40%50%60%70%80%90%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020211,800,000円1,810,000円1,820,000円1,830,000円1,840,000円1,850,000円1,860,000円1,870,000円1,880,000円1,890,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

現院舎を供用開始してから令和元年度で10年が経過しており、院舎自体は比較的新しいが、設備や医療機器等の更新時期が近づいているため、計画的な更新に向けた検討を進めているところである。

全体総括

精神科医療が入院医療中心から地域生活中心に移行していることを踏まえ、入院医療においては適切な体制づくり、外来医療においては訪問看護やショートケア等の在宅支援の充実・強化等に取り組みつつ、より一層、計画的・効率的な経営を行う必要がある。


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本ウェブサイトは、地方公共団体の財政に関するオープンデータのうち再利用困難なものを収集・整理し、
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収録資料

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