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町内に中心となる産業がないため財政基盤が弱く、類似団体平均を大きく下回っている。令和3年度は、災害対策債(平成29借入分)の本格償還開始による元利償還金増(前年度比65,318千円増)などにより、基準財政需要額が前年度と比べ303,114千円増加した。今後も、償還額は同規模を継続し、加えて大幅な増収は見込めないため、行財政改革による経費削減を引き続き実施するとともに、税収の徴収率強化(対前年度比プラス目標)の取組みを行い収入の確保に努め、財政基盤の強化を図る。
類似団体平均と比較して4.2ポイント下回り、前年度から5.8ポイント改善。近年では、介護給付・訓練等給付費の増加などにより経常経費は増加しているものの、令和3年度は、普通交付税の増、固定資産税(土地)の滞納繰越分の徴収強化による収納増に伴う地方税の増などに伴い比率は改善した。今後も、扶助費の増加が見込まれるため、比率の上昇を抑えるために、行財政改革等の実施によりその他の経常経費の精査等を行い削減を図る。
類似団体とほぼ同率であり、前年度からは27,694千円増加した。前年度から増加した主な要因としては、物件費については、ふるさと納税の増(425,333千円)に伴う返礼品代の増(147,944千円)や人件費については、人事院勧告に伴う基本給の増(15,439千円)などによるものである。引き続き、行財政改革の更なる推進により物件費の抑制に努める。
類似団体平均と比較すると、4.7ポイント低く、本町において前年度と比較すると0.3ポイント増加している。職員構成において、任期付職員及び民間企業職務経験採用職員の占める割合が大きいため類似団体と比較すると依然として低い水準にある。
類似団体平均及び県平均と比較するとほぼ同水準となっており、経年比較すると微増の傾向にある。引き続き適正な定員管理に努めるだけでなく、今後は、通常業務も多種多様になっているだけなく、個々の事務負担増の現状を勘案し、事務改善と併せてさらなる職員数の適正化を図る対応策を検討していく。
本町は原則として、交付税措置のない地方債の借入は行わない方針であるため、比率は年々改善しており、令和3年度の比率は前年度と同率だった。この主な要因は、熊本地震関連の災害復旧債の本格償還が開始したことなどにより災害復旧債の元利償還金総額が増加したが、それ以上に普通交付税の増加により標準財政規模が増加したことなどによる。今後は公営住宅建替事業に係る地方債の償還が随時本格化するため、数値は増加することが見込まれる。執行段階において点検等を行い地方債の発行をできるだけ抑えるなど、財政の健全化を図る。
前年度と比較して21.1ポイント減少した。この主な要因としては、地方債残高について、公営住宅建替事業に係る公営住宅建設事業債借入額の増(195,700千円)により増加しているが、充当可能財源である財政調整基金の増(165,884千円)やふるさと応援基金の増(434,466千円)などにより基金総額が増加したことによる。今後は、公営住宅建設事業などに係る地方債の償還が随時本格化するため、通常事業については緊急度等を点検し、地方債の発行額を抑え、後世への負担軽減を図る。
類似団体及び熊本県平均を4.5ポイント下回り、前年度と比較すると1.2ポイント減少しているが、人件費総額自体は増加した。この主な要因は、人事院勧告による基本給の増や退職手当組合特別負担金の増加などによるものである。今後は、会計年度任用職員の定期昇格や期末手当の段階的引き上げなどにより増加する見込みであり、今後も引き続き定員管理を行うなど行財政改革の取組みを行うことで財政の健全化を図る。
類似団体平均と比較すると5.6ポイント下回り、前年度と比較すると0.9ポイント減少した。減少した主な要因としては、妊婦健診委託料の受診券発行者数の減による減や予防接種委託料の接種人数の減による減などによるものである。今後も、重要性・緊急性を勘案したうえで、引き続き行財政改革を実施することにより経費削減を図る。
類似団体と比較すると2.3ポイント上回っており、前年度と比較すると0.8ポイント減少しているが、扶助費総額自体は微増である。その主な要因としては、保育の実施費について利用者数減により減少しているが、介護給付・訓練等給付費の給付対象者数増により増加していることなどによるものである。今後も、障がい者福祉費に係る利用者延人数の増等により扶助費は増加することが見込まれる。
類似団体平均と比較すると0.2ポイント下回っており、前年度と比較すると1.3ポイント減少した。この主な要因としては、繰出金について、国保について職員人事異動に伴う構成変動等による人件費の減などによる。今後は、高齢化の進展により介護給付費の増加に伴う繰出金の増加が予想されるため福祉・医療・介護を連携し給付費の抑制を図る。
類似団体と比較すると5.8ポイント下回り、前年度と比較すると1.0ポイント減少した。前年度から減少した主な要因は、上益城広域連合負担金の財源増に伴う減や特別保育事業費等補助金の加配分の減による減などによる。今後も、重要性・緊急性を勘案したうえで、引き続き適正な補助金等改革を実施する。
類似団体と比較すると9.6ポイント上回っており、前年度と比較すると0.6ポイント減少しているが、公債費総額自体は増加している。この主な要因は、熊本地震関連の災害対策債の本格償還が開始したことなどによる。今後は、公営住宅建設に係る地方債の本格償還が随時開始するため増加することが見込まれるため、その他の事業について、緊急度や住民ニーズを的確に把握し事業自体を選択し、地方債発行を抑え、公債費の抑制に努める。
類似団体平均と比較すると13.8ポイント下回っており、前年度と比較すると5.2ポイント減少している。指標としては、人件費、扶助費などの増により経常収支自体は増加したが、普通交付税が災害対策債の増により地域振興費が増加したことなどにより増加したことで、分子の増加額以上に分母の増加額が上回ったことにより減少した。今後も、扶助費の増加が見込まれており、その他経費については抑制し経常経費の削減に努める。
(増減理由)財政調整基金は、令和元年度は、平成28年震災関連事業等の一部について、事業完了時期が年度末になったため、補助金が令和2年度に交付されること等により取崩額が増加(前年度比168,080千円増)したものの、過年度事業の収入の受け入れがあったことなどにより歳計剰余金処分による積立額を500,000千円行ったことから、年度末残高は前年度と比較すると325,768千円増加した。令和2年度は、過年度事業の収入の受け入れがあったことなどにより取崩額が100,558千円(前年度比96,517千円減)だったが、歳計剰余金処分による積立額を200,000千円行っており、年度末残高は前年度と比較すると99,775千円増加した。令和3年度は、取崩額が160,048千円(前年度比59,490千円増)だったが、歳計剰余金処分による積立額を300,000千円行っており、年度末残高は前年度と比較すると、取り崩し額とほぼ同額の165,884千円増加した。その他の基金としては、ふるさと甲佐応援寄附金の寄付額の増により積立額が増加した。今後の町の復興事業に活用するために設置しているまちおこし基金や庁舎等の公共施設等の長寿命化等の整備に活用するために設置した公共施設等整備基金にそれぞれ積立てを行ったことなどにより、その他の基金全体としては474,457千円増加した。(今後の方針)財政調整基金については、将来的には、公営住宅建設事業又は震災関連事業に係る公債費の本格償還が開始するため、減額することが見込まれる。基金の使徒の明確化を図るために、財政調整基金以外の特定目的基金(公共施設等整備基金等)の積立も計画的に実施することを予定しているものの、財政調整基金の(今後の方針)欄にも記載しているとおり財政調整基金そのものの目標額を確保することも必要であることから、財政状況及び将来負担、今後の事業計画を勘案したところで個々の基金の積立を行っていくこととする。
(増減理由)財政調整基金は、令和元年度は、平成28年震災関連事業等の一部について、事業完了時期が年度末になったため、補助金が令和2年度に交付されること等により取崩額が増加(前年度比168,080千円増)したものの、過年度事業の収入の受け入れがあったことなどにより歳計剰余金処分による積立額を500,000千円行ったことから、年度末残高は前年度と比較すると約326,000千円増加した。令和2年度は、過年度事業の収入の受け入れがあったことなどにより取崩額が100,558千円(前年度比96,517千円減)だったが、歳計剰余金処分による積立額を200,000千円行っており、年度末残高は前年度と比較すると99,775千円増加した。令和3年度は、人件費や扶助費の伸びなどにより取崩額が160,048千円(前年度比59,490千円増)だったが、歳計剰余金処分による積立額を300,000千円行っており、年度末残高は前年度と比較すると、取り崩し額とほぼ同額の165,884千円増加した。(今後の方針)将来的には、公営住宅建設事業又は震災関連事業に係る公債費の本格償還が開始するため、減額が見込まれるが、総額として、標準財政規模の20%程度及び平成28年熊本地震及び豪雨災害に係る将来負担に対応できるだけの規模を確保できるよう努めたい。
(増減理由)令和元年度は、災害廃棄物処理事業に係る災害廃棄物処理基金交付金を財源として102,988千円、自治公民館復旧事業に係る平成28年熊本地震復興基金交付金を財源として4,692千円を積み立てるなどにより107,721千円積立を行った。令和2年度は、令和元年度に積立てたうち、災害対策債及び自治公民館の単独災害復旧事業債の償還金に充当するため6,495千円取り崩したことにより約7百万円減少した。令和3年度も前年度と同様に、災害対策(8,519千円)及び自治公民館の単独災害復旧事業債(1,167千円)に充当するため9,686千円取り崩したことにより約9百万円減少した。(今後の方針)今後は、令和2年度及び令和3年度と同じ内容(災害対策債及び自治公民館の単独災害復旧事業債の償還金)により計画的に取り崩す予定である。
(基金の使途)それぞれの基金について、次のとおり。・熊本地震復興基金(創意工夫分):平成28年熊本地震による災害からの早期の復興を図るために設置・まちおこし基金:まちおこしを推進する事業の財源に充てるために設置・公共施設等整備基金:公共施設等の整備及び改修に必要な財源を確保するために設置・定住促進住宅整備基金:定住の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅の施設整備及び定住促進事業のために設置・教育施設整備基金:教育施設整備ために設置・ふるさと甲佐応援基金:本町のまちづくりに賛同する人々からの寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資するために設置・地域福祉基金:地域保健福祉の増進を図るために設置・人材育成基金:甲佐町の農業振興の担い手となる人材の育成に要する経費の財源に充てるために設置・熊本県収入証紙購入基金:熊本県収入証紙の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うために設置・中山間ふるさと・水と土保全基金:中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うために設置・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金:新型コロナウイルス感染症の影響により「熊本県金融円滑化特別資金」及び「熊本県新型コロナウイルス対策農業経営安定資金」の融資を受けた町内事業者及び農業者等に対して、町が行う利子補給及び保証料助成事業の財源とするために設置・企業版ふるさと納税基金:まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業に要する費用の財源に充てるために設置(増減理由)ふるさと甲佐応援基金を85百万円取崩し、約519百万円を積立てた。まちおこし基金を50百万円、公共施設等整備基金を約25百万円を積み立てたことなどにより約474百万円増加した。(今後の方針)公共施設等整備基金は、庁舎等の長寿命化のために計画的に活用し、まちおこし基金は町の復興事業に活用するために計画的に積立を行う予定。
平成27年度以降、有形固定資産減価償却率は類似団体と比較すると低い水準にあるが年々増加傾向にあり50.6%となった。令和3年度決算においては運動公園の整備を行っており、その分の資産は増えているが、資産総額としては老朽化により減少している。各施設毎の有形固定資産減価償却率を把握し、施設の予防保全に努めていく必要がある。
債務償還比率が令和2年度から大幅に改善しており、令和3年度においては483.1%となった。住宅建替や運動公園整備等に係る起債により地方債残高が増加し将来負担額が増加したものの、充当可能基金の増加による充当可能な財源が増加したためである。今後も、通常事業については緊急度等を点検し、地方債の発行額を抑え、後世への負担軽減を図る。
平成28年熊本地震に伴う地方債の発行に伴い、将来負担比率は類似団体と比べて高い水準が続いているが、令和3年度から充当可能基金の増加により将来負担比率が減少した。また有形固定資産減価償却率においては年々増加傾向にある。有形固定資産減価償却率の改善については資産の改修や修繕による投資が必要だが、起債によると将来負担比率が増加する可能性がある。今後は、優先順位や施設の更新方法をコスト面で比較し実施していく必要がある。
類似団体と比較すると当町は将来負担比率が高く、実質公債比率が低い傾向が続いている。将来負担比率が高い背景として平成28年度による熊本地震が影響している。実質公債費率については、過去の起債に係る償還額の増等により増加する可能性がある。今後は、施設の老朽化に伴う修繕や更新を行う必要も生じており、公債費については、計画的かつ有利性を鑑みた借り入れを行うとともに、施設の更新についても計画的かつ効率的に実施していく必要がある。
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