地域の概況
普通会計の構造(2011年度)
総額92.2億円
総額92.2億円
総額96.5億円
総額92.2億円
総額92.2億円
総額96.5億円
人口の減少や高齢化に加え、長引く景気低迷による町税減収などから0.21と類似団体平均を下回っている。平成21年10月に行なった市町村合併により、退職者不補充等による人件費削減、投資的経費の抑制など歳出削減に取り組み、財政基盤の強化を図る。
類似団体の平均を下回っているが、扶助費等の増加による比率の上昇が見込まれるので、今後も事務事業の見直しを進め、経常経費の削減に努める。
人件費、物件費及び維持補修費の合計額の人口ひとり当たりの金額が類似団体平均を上回っている。物件費、維持補修費には施設維持管理経費が占めるウエイトが大きくなっているので、これの抑制に努めるとともに、前述のとおり適切な定数管理により人件費削減に努める。
類似団体を2.5%上回っている。これまで特殊勤務手当の全廃や退職時の特別昇給の廃止など人件費抑制に努めてきた。今後においても引き続き適正化に努める。
類似団体平均を上回っているが、市町村合併の影響が大きい。定年退職者の補充を最低限に抑制するなど定員管理適正化計画により適切な定員管理に努める。
普通建設事業の抑制、補償金免除繰上償還等の実施による公債費の減少により、類似団体平均を下回っている。今後も、事業の緊急性、優先度などを検証し、事業を厳選し起債に大きく頼ることのない行政運営に努める。
地方債残高の減、充当可能基金の確保等により結果的に算定されない状況となっているが、今後も充当可能基金の積立及び適正な事業執行等により健全な財政運営に努める。
類似団体平均と比較すると経常収支比率は若干下回っているが、人口一人当たり決算額は平均を上回っている。今後も定員管理適正化計画に基づき定員管理を行い人件費の抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率は上回っている。事業の業務委託、施設の指定管理を進めていることが影響している。今後も事務事業の見直しを進め経費の抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率は下回っている。高齢化等によって年々上昇傾向にあるため、今後も事務事業の見直しを進め抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率はほぼ同値となっている。下水道整備により借り入れた起債の償還額が増えることから、今後、一般会計からの繰出金の増が見込まれるため、事務事業の見直しを進め経費の抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率は下回っている。今後も事務事業の見直しを進め経費の抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率は若干上回っているが、償還のピークは過ぎており減少傾向にあるので、今後も起債発行においては事業の緊急性、優先度や事業効果を検証し抑制に努める。
類似団体と比較すると経常収支比率は下回っている。今後も事務事業の見直しを進め経費の抑制に努める。
財政調整基金については、取り崩しもあったが年々増加しており、実質収支も黒字となっている。実質単年度収支は財政調整基金の取り崩し、標準財政規模の減少の影響により減となっている。今後も健全な財政運営に努める。
各会計とも赤字は発生していない。今後も健全な財政運営に努める。
経年における構造の変化は見られないが、今後も算入のある公債の借入など計画的な借入により、元利償還金の抑制に努める。
財政調整基金の積立等により充当可能財源等が増加し、将来負担金額は発生していない。今後も計画的な基金への積立や地方債発行の抑制を行い、健全財政の維持に努める。
北海道湧別町の2011年度の財政状況資料集、主要指標、分析コメントを確認できます。
総務省の『財政状況資料集』および『統一的な基準による財務書類に関する情報』をもとに構成しています。
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