末端給水事業
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経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について①経常収支比率は主に動力費などの費用が減少したため、前年度より上昇し、類似団体と比べて上回りましたが、今後は水需要の減少に伴う給水収益の減少により悪化していくと考えられるため、より一層経営の効率化に努める必要があります。欠損金は発生していないため、②累積欠損金比率は0%です。③流動比率は類似団体と比べて上回り、短期的な債務に対する支払い能力を十分有していると言えます。④企業債残高対給水収益比率は新たな借入れを行っていないため、経営の安定性を保っています。⑤料金回収率は前年度に引き続き、物価高騰支援策として水道料金の一部を免除したことにより100%を下回りました。⑥給水原価は類似団体と比べて下回り、給水に係る費用が少なく抑えられており、この数年安定しています。⑦施設利用率、⑧有収率は、毎年度安定した数値を保っており、効率的な施設運営が行われていると言えます。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について①有形固定資産減価償却率は類似団体平均を下回りましたが、償却年数経過に伴い、今後も比率の増加が見込まれます。②管路経年化率は類似団体平均とほぼ同じであり、法定耐用年数40年を経過した管路が多く、老朽化が進んでいます。③管路更新率は前年度より0.12ポイント増加しましたが、類似団体平均は下回っているため、今後、更新事業を増加し、それに伴って管路更新率も上昇する見込みです。 |
全体総括西尾市水道事業は、近年、人口減少や節水機器の普及等により水使用量が減少し、それに伴い水道事業の根幹である料金収入が減少傾向にあり、経営環境は厳しさを増しています。一方で、施設や管路の老朽化が進行しており、これらの老朽化対策及び耐震化のための投資費用が増加する見込みとなっています。今後は、西尾市水道事業経営戦略(令和5年度改訂版)に沿って、重要管路の耐震化や老朽化に伴う更新事業についてもこれまで以上に実施するとともに、料金の適正化を含めた財源の確保により財政のバランスを図り、健全経営の維持に努めていく必要があります。 |
出典:
経営比較分析表
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