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せたな町立国保病院(病院事業分)
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収益的収支比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について①収益的収支比率前年度に対し収益的収支比率が増となった要因は、R6企業会計移行準備による水道事業基金を一時的に繰り入れたことが要因で、実際には収入では人口減少や観光・商業施設の使用水量が減、支出は施設維持費は老朽化による増、また過去の水道改良事業の償還額分が増え収支比率が減となり前年度と比べ収支比率は減となっている。④企業債残高対給水収益比率企業債残高は減っているが、当町の水道施設は老朽化が進み将来の更新が課題で、給水収益も減少し給水収支も将来の経営問題は予想している。⑤料金回収率昨年に引続き老朽化などが原因で有収水量が減り給水原価の上昇で回収率が減となっている。⑥給水原価昨年同様、有収水量の減、起債償還額の増が主な要因で給水原価の増となっている。⑦施設利用率老朽化による配水流量が増加し漏水が原因である。⑧有収率経年劣化による漏水の要因が強く、毎年漏水調査を実施し有収率向上に努めているが、修理を行っても他からの漏水があり有収率の向上が難しい |
管路更新率 |
老朽化の状況について③管路更新率本町の水道施設は耐用年数を超える浄水場・管路も多く、故障や漏水が頻繁に起こり苦慮している状況である。計画的に更新も行いたいが、水道施設が多く水道運営状況や町の財政状況が厳しく町単独での施設更新は難しい。中長期的な更新計画を今後考えていく。 |
全体総括水道料金の収益が減少、施設維持費や老朽化による修理費等は増となり水道運営が厳しい状況が続いている。今後も人口減少や、物価高による施設改修維持の問題が考えられ、水道事業運営も先を見通すことも難しい状況であるため、R6年より企業会計に移行したことから水道事業経営状況を見ながら、料金改定や老朽化する施設改修を考えていきたい。 |
出典:
経営比較分析表
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