事業・施設概要
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | せたな町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 6,630人 | 現在処理区域内人口 | 2,618人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,464人 | 現在処理区域面積 | 110ha |
| 晴天時現在処理能力 | 2,120m³/日 | 下水管布設延長 | 31km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営状況
収支構造
総額2.9億円
総額2.7億円
| 都道府県 | 北海道 | 経営主体 | せたな町 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 6,630人 | 現在処理区域内人口 | 2,618人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,464人 | 現在処理区域面積 | 110ha |
| 晴天時現在処理能力 | 2,120m³/日 | 下水管布設延長 | 31km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
総額2.9億円
総額2.7億円
令和6年度に特別会計から公営企業会計に移行しており、令和5年度以前の数値はありません。①経常収支比率は、100%を超えておりますが、更なる料金収入による財源確保、施設維持管理費削減等に取組みます。今後、使用料金の見直し等により、より一層、経費回収率を高めます。③流動比率は、100%を下回っておりますが、流動負債の大部分が企業債償還金であり、料金収入や繰入金等により確保できる見込みのため、支払い能力に支障はありません。今後は使用料金の見直し等により、料金収入増加を図るとともに、繰入金削減に取り組みます。④企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均値を下回っており、適切な投資規模です。⑤経費回収率は、100%を下回っているため、使用料金の見直し等により料金収入増加を図り、財源確保するとともに、繰入金削減に取組みます。また、施設維持管理費及び更新費用の削減等を図り経営の健全化に取組みます。⑥汚水処理原価は、類似団体平均値を上回っているため、使用料金の見直し等により料金収入増加を図り、また、施設維持管理費及び更新費用の削減等を図り経営の健全化に取組みます。⑦施設利用率は、類似団体平均値を上回っており、現有施設へMICS施設を併設及び処理場統合による汚水一括処理が主な要因です。⑧水洗化率は、類似団体平均値を上回っており、今後も水洗化促進を図る啓発活動を継続します。
①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値を下回っており、良好です。平成9年10月供用開始後27年経過しており、法定耐用年数を超えた資産については、ストックマネジメント計画に基づき更新を実施しております。今後についても適正な施設維持管理を行い、管渠、処理場とも計画的に施設改築更新を進めます。
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の2024年度の主要な経営指標と、公表されている場合は分析コメントを確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部のせたな町リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。