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地域において担っている役割高度急性期及び急性期医療を担う中核病院として、高度で専門的な医療を提供することに加え、公的病院として、大規模災害時に迅速に傷病者を受け入れる役割も担っている。 |
経常収支比率医業収支比率修正医業収支比率累積欠損金比率病床利用率入院患者1人1日当たり収益外来患者1人1日当たり収益職員給与費対医業収益比率材料費対医業収益比率 |
経営の健全性・効率性について医業収支比率は類似病院平均値に近い数値であるが、経常収支比率及び病床利用率は低い値、累積欠損金比率は高い値となっている。これは、手術件数の減少などにより、延べ入院患者数が目標に届かなかったことなどによるものである。今後は、救急・紹介患者を円滑に受け入れるなど、入院患者数を増やすための積極的な取組みを行い、早期の黒字化を目指す。材料費対医業収益比率は、後発医薬品の採用拡大に取り組んでいることなどから低く抑えられているものの、入院・外来の患者1人1日当たりの収益が類似病院平均値と比して低く、また、職員給与費対医業収益比率も60%に近い値となっていることから、収益増加に向けた取組みが必要となる。 |
有形固定資産減価償却率器械備品減価償却率1床当たり有形固定資産 |
老朽化の状況について有形資産の減価償却率が類似病院平均値と比べて高く、老朽化が進んでいると言える。実際に、建設から35年が経過し、施設・設備等の老朽化が著しくなっていることから、医療の質の向上や老朽化への対応を目的として、これまで病棟改修や外来改修等を行ってきた。今後も、病院機能を維持・向上させるための改修工事や設備機器の更新等について、病院のビジョンや中長期的な経営状況、費用対効果等を考慮しながら検討していく予定である。 |
全体総括H30年度においては108百万円の赤字となり、3年連続の経常損失を計上した。今後は、いかに新規患者を受け入れて入院患者数を増やし、増収・経営安定につなげるかが課題である。また、市民に「選ばれる病院」として、ソフト面からも当院の魅力を高めていく必要がある。加えて、当院では平成29年度末に第4期経営改善計画を策定しており、この計画に定めた施策を着実に遂行することで、適正な利益を確保していくとともに、富山医療圏における急性期病院として、医療体制のさらなる強化を図り、質の高い医療の提供に努めていく。 |
出典:
経営比較分析表
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