事業・施設概要
| 都道府県 | 神奈川県 | 経営主体 | 藤沢市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 436,466人 | 現在処理区域内人口 | 418,087人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 411,465人 | 現在処理区域面積 | 4,764ha |
| 晴天時現在処理能力 | 217,500m³/日 | 下水管布設延長 | 1,614km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営状況
収支構造
総額120.5億円
総額117.4億円
| 都道府県 | 神奈川県 | 経営主体 | 藤沢市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 436,466人 | 現在処理区域内人口 | 418,087人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 411,465人 | 現在処理区域面積 | 4,764ha |
| 晴天時現在処理能力 | 217,500m³/日 | 下水管布設延長 | 1,614km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
総額120.5億円
総額117.4億円
①経常収支比率は,恒常的に100%を上回っており,また②累積欠損金比率は0%であることから,経営の健全性は保たれております。今後も引き続き,健全性の維持に向け,収入確保・経費削減に取り組みます。③流動比率は,建設改良費が増加した一方で財源となる企業債収入が減少したことにより,現金預金が減少し,流動比率が低下しています。今後はさらに合流式下水道改善事業や長寿命化対策事業などの実施に伴い,支出の増加が見込まれるため,保有現金の確保が課題と捉え,流動比率の上昇を目指します。④企業債残高対事業規模比率は,大口の企業債が償還満期を迎えていることから,減少傾向となっていますが,今後は長寿命化対策に向けた改築更新事業への投資が見込まれることから,中長期を見据え投資の平準化を図るとともに,計画的な企業債の借り入れを行ってまいります。⑤経費回収率は,使用料単価が微増し,維持管理費が減少したことにより汚水処理原価が微減し,前年と比べ経費回収率は上昇したものの,100%を下回りました。今後も老朽化対策などを実施する必要があることから,引き続き維持管理の効率化と収入の確保に努め,経費回収率100%以上を維持することを目指します。
①有形固定資産減価償却率,②管渠老朽化率は,いずれも全国平均を上回っており,法定耐用年数を超えている資産を多く保有し老朽化が進んでいます。今後更なる老朽化の進展に対して,下水道施設全体を対象に策定したストックマネジメント実施方針に基づき,計画的な点検・調査や修繕・改築に取り組むことで,更なる施設の健全化と強靭化を図ります。
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の2019年度の主要な経営指標と、公表されている場合は分析コメントを確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の藤沢市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。