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財政健全化等財源超過首都近畿中部過疎山振低開発指数表選定
道内市町村平均より上回っているが、類似団体平均を下回る水準となっている。平成26年5月に策定した「第2期当別町財政運営計画(~平成30)」に基づき、退職者不補充による人件費抑制や、事務事業の見直しにより歳出を削減する一方、収納体制の強化、使用料・手数料の見直しによる歳入確保に努めており、引き続き更なる財政の健全化を図る。
類似団体平均より上回っているが、道内市町村平均を若干下回る水準となっている。高比率の要因である公債費償還額については、平成19年度をピークに緩やかではあるが減少を続けており、今後は第2期財政運営計画に基づき新規発行地方債の抑制により公債費の縮減を図り、比率の低下に努める。
財政運営計画に基づき退職者不補充等により定員管理の適正化に努めているが、平成28年度は道内市町村及び類似団体平均よりも若干上回っている。引き続き、総人件費の適正化に努める。
類似団体平均より上回っているが、道内市町村平均を下回る水準となっている。平成17~21年度の集中改革プランによる目標値であった平成22年4月1日現在総職員数を達成した。(目標値:214名→実績:204名)引き続き第2期財政運営計画に基づき、定員管理の適正化に努める。
将来負担比率と同様に、人口急増時の社会資本整備による地方債償還額が増加したため道内市町村平均を大きく上回っており、類似団体の中でも高い比率となっている。しかし、償還額については平成19年度をピークとして緩やかではあるが減少を続けており、引続き比率の低下に努める。
人口急増時における社会資本整備のために発行した地方債や公営企業等への繰入等により、道内市町村及び類似団体平均を大幅に上回る比率となっている。地方債残高については、平成15年度末の197億円をピークに減少しており、今後も新規発行地方債を抑制するとともに充当可能基金の増額を図るなど、比率の低下に努める。
その他のうち繰出金については、人口1人当たりの決算額で道内市町村及び類似団体平均を上回っている。各特別会計の事業内容を注視し、過大になることがないよう適正化に努める。
平成3年度から平成10年度の人口急増時に実施した社会資本整備事業に伴う地方債の発行により地方債残高が増加した影響で、地方債の元利償還金は類似団体平均額を大幅に上回っている。しかし、償還額については平成19年度をピークに緩やかではあるが減少を続けており、引き続き第2期財政運営計画により新規発行地方債を抑制し、公債費の縮減に努める。
公債費以外に係る比率は道内市町村及び類似団体平均より低い水準となっているが、人件費については道内市町村平均を若干上回っているため、人件費の抑制と定員管理の適正化に努める。
実質公債比率は、平成3年度から平成10年度の人口急増時に実施した社会資本整備事業に伴う地方債の発行により地方債残高が増加した影響で、地方債の元利償還金は人口1人当たりの決算額で類似団体平均額よりも高くなっているが、財政運営計画に基づき、新規発行地方債を抑制し、着実に償還を進めてきた。引き続き第2期財政運営計画のもと、更なる比率の低下に努める。将来負担比率は、人口急増時における社会資本整備のために発行した地方債の公営企業等への繰入等により、類似団体平均を大幅に上回る比率となっているが、地方債残高については、平成15年度末の197億円をピークに着実に減少しており、今後も新規発行地方債を抑制するとともに充当可能基金の増額を図るなど、比率の低下に努める。
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