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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度
経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率契約率 |
経営の健全性・効率性について①経常収支比率前年度の受託工事の終了の影響により、前年度比26.47ポイント増となっております。例年に引き続き健全経営の水準とされる100%を上回っています。②累積欠損金比率は発生していません。③流動比率現金預金などの流動資産は概ね横這いであり、100%を大きく上回っています。④企業債残高対給水収益比率対前年度比24.30ポイント減となっているものの、全国・類似団体平均と比較すると企業債残高が多額となっています。今後、施設更新計画に備えた計画的な企業債の活用を検討しており、数年間は増加の見通しとなっております。⑤料金回収率100%を上回っており、給水にかかる費用を給水収益で賄うことができています。⑥給水原価設備投資に多額の事業費を要したため全国平均値よりも高額となっています。⑦施設利用率⑧契約率類似団体平均より高いものの、全国平均よりは低い状況であるため、施設更新時に規模の見直しを検討します。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について①有形固定資産減価償却率全国・類似団体平均を下回っているものの、対前年度比1.30ポイント増と経年比較では増加傾向であるため、今後計画的な更新が必要です。②管路経年化率当市は比較的新しい管路が多い状況ですが、一部の管路において、数年後には法定耐用年数を超える見込みであり、限られた財源の中で優先度を考慮し、計画的な更新を実施する必要があります。③管路更新率現在法定耐用年数を超えた管路は無いため、今年度は管路更新を行っておりませんが、耐用年数の経過とともに、今後計画的な更新が必要となります。 |
全体総括当市工業用水道事業を安定的で持続可能な経営を維持するためには、給水収益の確保が重要となるため、現在の契約水量の維持を図ります。また同時に経費削減などの更なる経営の合理化に努め、今後老朽化が進む施設・管路の更新事業や耐震事業等の財源を確保し、令和2年度に策定した経営戦略に基づき、投資計画と財政計画の均衡を図りながら、持続可能な経営を目指します。 |
出典:
経営比較分析表
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