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神奈川県藤沢市:藤沢市民病院の経営状況(2022年度)

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収録データの年度

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経営比較分析表(2022年度)

地域において担っている役割

当院は救命救急センター・災害拠点病院・地域医療支援病院などの指定や承認を受けており、湘南東部二次保健医療圏において数多くの医療機能を持ち、地域から必要とされる高度急性期・急性期医療を提供する役割を担っています。また令和4年度は、前年度に引き続き、神奈川県が提唱した医療提供体制「神奈川モデル」における高度医療機関及び重点医療機関協力病院として、新型コロナウイルス感染症の重症・中等症患者の治療にあたってきました。

経常収支比率

医業収支比率

修正医業収支比率

累積欠損金比率

病床利用率

入院患者1人1日当たり収益

外来患者1人1日当たり収益

職員給与費対医業収益比率

材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

令和4年度は新型コロナウイルス感染症流行再拡大に伴い病棟閉鎖を余儀なくされた時期もあり、入院患者数は伸び悩みました。しかしながら、外来患者数は前年度と比べて増加し、入院に係る診療単価も増加したことから、入院及び外来収益はともに増加しました。費用においては光熱水費がエネルギー価格の高騰を受けて大幅に増加しましたが、診療材料費の削減や委託料、建物の減価償却費が大幅に減少したことなどから、医業収支比率は0.2ポイント増加しました。また、新型コロナウイルス感染症対応のため、病床確保を行ってきたことに対する補助金等の交付により、経常収支比率は104.8%となりました。

有形固定資産減価償却率

器械備品減価償却率

1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率については市民病院再整備事業の完了に伴い、事業開始前と比べて減少しましたが、建物等の減価償却に伴い、年々増加傾向にあります。②器械備品減価償却率については、平成30年度以降増加傾向にありますが、令和4年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に対する診療体制の整備に伴い、器械備品を購入したため昨年度に比べて2.6ポイント増加しております。今後も医療機器の収益性等も含めて検討し、計画的な機器の更新を行ってまいります。

全体総括

令和4年度は前年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響が続き、医業収支比率、病床利用率ともにコロナ禍前の水準には至りませんでしたが、患者数は全体的に回復傾向にあり、一人一日あたりの平均診療収入の増加や平均在院日数が減少したことにより診療収益が大幅に増加しました。加えて、新型コロナウイルス感染症対応に対する補助金等の交付を受けることにより、病院事業の収支全体としては純利益を計上しました。今後の経営状況については、給与費や光熱水費等の増加、電子カルテシステムのハード更新等に伴い資金面の負担が増加することが予想されます。藤沢市民病院「健全経営推進計画」に基づき収益確保の取組を強化するとともに、公立病院として医療の質の更なる向上を目指し取り組んでまいります。

出典: 経営比較分析表,

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