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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度

経営比較分析表(2021年度)

地域において担っている役割

神戸西地域における中核病院として、高度医療・急性期医療・結核医療等を安定的に提供するとともに、地域医療支援病院として、地域の医療機関との連携及び支援に取り組んでいる。また、地域がん連携拠点病院としての役割を担っている。※平成29年4月に旧神戸市地域医療振興財団から移管。
20172018201920202021100%100.5%101%101.5%102%102.5%103%103.5%経常収支比率
2017201820192020202188%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%101%医業収支比率
201720182019202020210%累積欠損金比率
2017201820192020202172%74%76%78%80%82%84%86%88%病床利用率
201720182019202020216,200円6,300円6,400円6,500円6,600円6,700円6,800円6,900円7,000円7,100円7,200円7,300円入院患者1人1日当たり収益
201720182019202020211,450円1,500円1,550円1,600円1,650円1,700円1,750円1,800円1,850円1,900円外来患者1人1日当たり収益
2017201820192020202145.2%45.4%45.6%45.8%46%46.2%46.4%46.6%46.8%職員給与費対医業収益比率
2017201820192020202124.6%24.8%25%25.2%25.4%25.6%25.8%26%26.2%26.4%26.6%26.8%27%27.2%27.4%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

令和3年度決算においては、新型コロナウイルス感染症対応に伴う医療機能の縮小により、医業収支比率は100%を下回ったが、同感染症関連補助金の確保等により、経常収支比率は100%を上回った。診療報酬の特例対応により、入院患者1人1日当たり収益は平均値を上回るも、外来患者1人1日当たり収益は平均値を下回っており、収益確保のためにさらなる向上が必要である。
201720182019202020216%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%有形固定資産減価償却率
2017201820192020202120%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%器械備品減価償却率
201720182019202020211,600,000円1,700,000円1,800,000円1,900,000円2,000,000円2,100,000円2,200,000円2,300,000円2,400,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

平成29年4月の移管に伴い、設立団体から病院建物の出資を受けたことで有形固定資産減価償却率は平均値を下回っている。また、移管以降に機器等整備を進めたことから器械備品減価償却率は平均値を下回っている。一方で病院建物については築後28年が経過していることから、維持管理に努めており、今後も建物改修、設備更新を計画的に行っていくこととしている。

全体総括

1.に記載の通り、経常収支比率が100%を上回ったのは新型コロナウイルス感染症関連補助金等によるものが大きく、医業収支比率は100%を下回っている。医業収支比率・経常収支比率を100%以上にするために、新たに算定可能な項目や加算が期待できる項目について積極的に検討を行い医業収益の確保に取り組むとともに、業務委託の内容見直しによる経費の削減や価格交渉による材料費の削減等に取り組んでいるところであり、今後もより一層の経営改善を図っていく。