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経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率契約率 |
経営の健全性・効率性について①経常収支比率は、令和3年度まで100%以上を維持し、安定的な経営状況でしたが、令和4年度は、電力調達料金高騰の影響により動力費が増加したため、大幅に低下しています。②累積欠損金は生じていません。③流動比率は、各年度の未払金の増減に伴い変動していますが、毎年度100%を大幅に上回っており、資金面で安全な状況です。④企業債残高対給水収益比率は、今後の施設更新費用の増加に備え、資金残高平準化の観点から企業債を計画的に活用することとしているため増加していますが、類似団体平均よりも大幅に低くなっています。⑤料金回収率は、電力調達料金高騰の影響により動力費が増加したため、100%を下回りました。適正な料金単価設定となるよう、単価の見直しを進めています。⑥給水原価は、類似団体平均よりも下回って推移しているため効率的な経営が行えている状況です。⑦施設利用率は配水量の増加に伴い、前年度より増加しています。⑧契約率は平成30年度からほぼ横ばいとなっています。今後も、契約率の向上策について検討していきます。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について施設や管路の老朽化が進んでおり、有形固定資産減価償却率は上昇傾向にあります。現在進めている配水管更新工事は令和9年度の供用開始を予定しており、供用開始により、①有形固定資産減価償却率及び②管路経年化率が減少し、③管路更新率が増加する見込みです。引き続き計画的な施設更新を行い、施設の健全性を維持していきます。 |
全体総括長田野工業用水道では、平成30年3月に経営戦略を策定し、料金改定を行うなど経営の改善を図った結果、経営指標については比較的良好な状況を維持してきました。しかし、近年の電力調達料金高騰の影響等を踏まえ、令和5年3月に、経営戦略の中間改定を行い、適正な料金単価の見直しを進めているところであり、引き続き、安心・安全な給水体制の確保に努めていきます。 |
出典:
経営比較分析表
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