神奈川県がんセンターの経営状況(2017年度)
神奈川県がんセンターについて、2017年度の経営状況と分析コメントを確認できるページです。
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経営比較分析表(2017年度)
経営概観
比率の前に、損益と患者数の推移から病院の規模感と経営の流れをひと目で確認できます。
2017年度
-18.3億円
前年差 -3.75億円
2017年度
-32.9億円
前年差 -309万円
2017年度
60.4億円
前年差 +18.4億円
2017年度
125,590件
前年差 +412件
患者と収益の動き
患者数と収益を並べて見ることで、病床利用率や患者単価の背景にある変化をつかみやすくします。
2017年度
125,590件
前年差 +412件
2017年度
240,304件
前年差 -11,746件
2017年度
91.7億円
前年差 +3.28億円
2017年度
79.6億円
前年差 +4.86億円
地域において担っている役割
都道府県がん診療連携拠点病院として、「がん診療」の質の向上を図りながら、手術、放射線治療、化学療法を柱として免疫療法や漢方療法など、様々な治療法を組み合わせた「集学的治療」に取り組んでいる。さらに、新たにリハビリテーションセンターや患者支援の一環としてのアピアランスサポートセンターを開設し、患者のQOLの向上を図り、医療人材の育成や情報発信等を行うことにより、神奈川県全体でのがん医療の質が向上するように努めている。
経営の健全性・効率性について
①経常収支比率及び②医業収支比率は、平成25年に新病院開院があったため、PFI事業に係る委託料の増加等から低下傾向にあるが、平成27年度には重粒子線治療を開始したため、運営費負担金収益により①経常収支比率は一時回復している。③累積欠損金比率は上記新病院開院、重粒子線治療施設開始のため、平成25年度より発生している。④病床利用率については、平成26年度から新病院の通年運用による患者増のため上昇している。⑤入院患者1人1日あたりの収益は、平成29年度は入院一人当たりの単価の増加により収益が高くなっている。⑥外来患者1人1日あたりの収益の平成29年度の上昇は、化学療法件数の増による。給与費は増加しているが、医業収益も増加しているため、⑦職員給与費対医業収益比率の上昇は緩やかになっている。⑧材料費対医業収益比率の上昇は、薬品費が増加傾向にあることが原因となっている。
老朽化の状況について
新病院の開院、旧病院の除却、重粒子線治療施設の整備に伴い、有形固定資産減価償却率及び器械備品減価償却率の増減は同様の推移となっている。高額医療機器は前年度に通年稼働した医療機器について、採算性や稼働状況を検証し、必要性の高い機器を優先して購入している。1床当たりの有形固定資産は、病床数は変わらず、新病院及び重粒子線治療施設分が増加しているため、平均値を大きく上回っている。
全体総括
平成29年度は外来患者数が減少したが、外来単価、入院患者数、入院単価が増となったため、医業収益は増加している。給与費や薬品費の増による医業費用の増加や、運営費負担金収益の減などにより、経常収支比率は減少している。引き続き地域の医療機関との連携強化によって、効率的な病床運用を行い、収益の向上に努めていく。
出典:
経営比較分析表
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よくある質問
このページで何が分かりますか?
がんセンターの2017年度の経営比較分析表、主要指標、分析コメントを確認できます。
データの出典はどこですか?
総務省の『経営比較分析表』をもとに構成しています。
自治体本体の財政も見られますか?
このページは当該事業体のページとして完結しており、個別の親団体ページはありません。