事業・施設概要
| 都道府県 | 愛知県 | 経営主体 | 豊橋市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 369,330人 | 現在処理区域内人口 | 263,349人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 256,739人 | 現在処理区域面積 | 4,495ha |
| 晴天時現在処理能力 | 155,600m³/日 | 下水管布設延長 | 1,314km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
経営状況
収支構造
総額77.5億円
総額72.6億円
| 都道府県 | 愛知県 | 経営主体 | 豊橋市 |
|---|---|---|---|
| 事業名 | 下水道事業 | 業種名 | 公共下水道 |
| 会計適用区分 | 法適用 | 類似団体区分 | |
| 行政区域内人口 | 369,330人 | 現在処理区域内人口 | 263,349人 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 256,739人 | 現在処理区域面積 | 4,495ha |
| 晴天時現在処理能力 | 155,600m³/日 | 下水管布設延長 | 1,314km |
注:施設・業務量は当該年度値。e-Stat原表との値照合が完了した項目を優先した。
総額77.5億円
総額72.6億円
・①経常収支比率は、令和3年度と比べ3.69ポイント下降したものの、類似団体平均値と比べて高い水準である。主な要因は、雨水処理負担金等の増加により経常収益は増加したものの、電気料金等の高騰に伴う動力費の増加により経常費用が大きく増加したためである。今後も事業運営の効率化に努め、安定した経営を引き続き維持していく。・③流動比率は、令和3年度と比べ1.2ポイント上昇し、類似団体平均値と比べて高い水準である。引き続き支払能力を高めるべく経営改善を図る。・④企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値と比べて低い水準である。今後も豊橋市上下水道ビジョンに基づき計画的に企業債の借入を行い適切な水準を維持していく必要がある。・⑤経費回収率は、令和3年度と比べ7.21ポイント下降したものの、類似団体平均値と比べて高い水準である。主な要因は、下水道使用料が減少した一方、動力費等の汚水処理費が増加したためである。・⑥汚水処理原価は、令和3年度と比べ8.87円増加したものの、類似団体平均値より低い水準である。主な要因は、動力費等の汚水処理費用が増加したためである。・⑦施設利用率は類似団体平均値と比べ低い水準であるため、施設の利用状況を踏まえた規模の適正化について検討を進め、⑧水洗化率についても更なる向上に努める。
・本市の下水道事業は、処理場を有する全国4番目の都市として昭和10年に野田処理場が運転を開始した歴史を有し、老朽化した資産・管渠を多く保有しているため、①有形固定資産減価償却率や②管渠老朽化率がともに類似団体平均値と比べ高くなっている。耐震診断に基づく施設の耐震化や老朽化した施設の計画的な更新と適切な維持管理による長寿命化を図ることが重要な課題となっていることから、今後も施設の修繕・改良・更新を計画的に推進する。・③管渠改善率は令和3年度と比べ0.07ポイント上昇したものの、類似団体平均値と比べ低い水準となっている。管渠施設の計画的な修繕・改良・更新を行っており、1年間の修繕・改良・更新管渠延長が令和3年度と比べ増加したためである。今後も計画に基づき、維持修繕・改築更新を継続して行っていく予定である。
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の2022年度の主要な経営指標と、公表されている場合は分析コメントを確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の豊橋市リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。