事業・施設概要
| 都道府県 | 長野県 | 経営主体 | 飯島町 |
|---|---|---|---|
| 事業区分 | 末端給水事業 | 会計適用区分 | 法適用 |
| 類似団体区分 | 行政区域内人口 | 8,856人 | |
| 現在給水人口 | 8,776人 | 給水区域面積 | 2,624ha |
注:人口・面積は当該年度値。
経営状況
収支構造
総額2.0億円
総額1.9億円
| 都道府県 | 長野県 | 経営主体 | 飯島町 |
|---|---|---|---|
| 事業区分 | 末端給水事業 | 会計適用区分 | 法適用 |
| 類似団体区分 | 行政区域内人口 | 8,856人 | |
| 現在給水人口 | 8,776人 | 給水区域面積 | 2,624ha |
注:人口・面積は当該年度値。
総額2.0億円
総額1.9億円
①経常収支比率について、前年度に対し約2.9ポイントの増となりました。用水供給事業の接続管つなぎ込み完了による給水使用者増によるものが主な要因と考えられますが、依然として施設の老朽化が進んでいるため費用削減に努めるとともに漏水箇所の改善に取り組みます。また、用水供給事業に伴う、今後の更新投資財源を確保していきます。②累積欠損金比率の計上はありません。➂流動比率については、企業債償還金増により前年度対比約2.4ポイント減となり、減少傾向にあります。今後は償還ピーク時期を迎えるため、改善傾向となる見込みです。しかしながら、更新による投資に現金が必要となるため資金繰りに注視していきます。④企業債残高対給水収益比率について、類似団体平均値より高い要因として、企業債に依存した下水道関連事業が一時期に集中したことが考えられますが、間もなく償還ピークとなることが予想されるため、今後は改善傾向なる見込であり、引き続き計画的な資金繰りに努めます。⑤料金回収率については、前年度から約2.3ポイントの減となりました。これは令和5年10月からの水道基本料金の値下げに伴う料金収入の減や人件費や修繕費、施設運転経費等の物価高騰による経常費用の増による⑥給水原価の高騰が要因となっています。年間有収水量は令和5年度より減少しているため、より効率的かつ経済的な手法を検討し、費用削減に努めます。⑦施設利用率について、類似団体平均値よりも若干高い数値となっていますが、用水供給による要因と漏水によるものも考えられます。また、給水人口の減少に伴う料金収入減を鑑み、効率的な運用に努めます。⑧有収率について、前年より3.78ポイント増加しました。これは衛星を使った漏水調査や管路更新によるものと考えられます。今後も計画的な管路更新を行い、有収率向上に努めます。
①有形固定資産減価償却率について、類似団体平均値より低い数値となっていますが、②管路経年化率も同様に類似団体平均値より低い数値であることから、主に管路以外の施設の老朽化が進んでいることが考えられます。浄水場等の大規模施設の改修を控えているため、必要な更新を計画的に行っていかなければなりません。②管路経年化率について、計画的な布設替えにより減少傾向にあります。今後も経年化率が抑えられるよう、管路の更新投資の平準化を図りながら、計画的かつ効率的な更新に努めます。③管路更新率については、平成30年度より残存する石綿管の更新のために事業規模を拡大し、集中的に取り組んだことから類似団体平均値を大きく上回っていましたが、更新投資の平準化にむけ、重要度や優先度に応じた更新を行いました。今後も計画的な更新に努めます。
出典:総務省「地方公営企業決算状況調査」、総務省「経営比較分析表」数値は各年度の公表値。
地方公営企業の2024年度の主要な経営指標と、公表されている場合は分析コメントを確認できます。
総務省の『地方公営企業決算状況調査』および、公表されている事業では『経営比較分析表』をもとに構成しています。
ページ上部の飯島町リンクから、自治体本体の財政状況ページへ移動できます。