京都府:洛南病院

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2018年度)

地域において担っている役割

病院事業(洛南病院)では京都府南部精神科医療圏の中で、精神科救急の基幹病院として民間病院では受入れ困難な患者を24時間体制で受入れ、精神科医療の砦としての役割を担っています。洛南病院に設置している京都府こころのケアセンターにおいて、専門医療に係る地域医療機関等との連絡会議等を設置し、様々な課題調整等を行っています。
201220132014201520162017201820192020202194%95%96%97%98%99%100%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202158%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%医業収支比率
2012201320142015201620172018201920202021220%230%240%250%260%270%280%290%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202150%55%60%65%70%75%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020211,800円1,900円2,000円2,100円2,200円2,300円2,400円2,500円入院患者1人1日当たり収益
2012201320142015201620172018201920202021780円800円820円840円860円880円900円920円940円960円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202190%95%100%105%110%115%120%125%職員給与費対医業収益比率
201220132014201520162017201820192020202111%11.2%11.4%11.6%11.8%12%12.2%12.4%12.6%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

①②経常収支比率については、平成29年度から繰出し手法を見直し、一定改善しましたが、収入見込の減により平均値を若干下回っております。④病床利用率は前年から大きく減少し平均値も下回っている状況です。これは短期集中治療や長期入院患者の計画的な退院促進を行っており、その結果⑤入院患者の1人1日当たりの収益は上がっております。⑦職員給与費対医業収益比率が平均を上回っている状況は、退職給与引当金を計上しておらず、退職時に費用計上していることが要因であります。⑧材料費対医業収益比率は、計画的な退院促進や院内処方が高いことで、平均値より高い状況が続いています。
201220132014201520162017201820192020202164%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202150%55%60%65%70%75%80%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020212,010,000円2,020,000円2,030,000円2,040,000円2,050,000円2,060,000円2,070,000円2,080,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率が高まってきており、老朽化が確認できます。このことから、現在、基本設計を実施し、建替整備に向けて事務を進めているところであります。

全体総括

洛南病院では、施設の老朽化が大きな課題となっており、現在実施している基本設計を踏まえて、令和2年度には実施設計を行い、建替整備を進めていく予定です。建替整備後は、更なる改善に取り組んで参ります。