藤岡市:藤岡市国民健康保険鬼石病院

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2019年度)

地域において担っている役割

この地域は少子高齢化と過疎化の進む中山間地域であり、民間医療機関の立地が困難な場所であるため、地域唯一の病院として、外来診療・入院の受け入れとともに、各種健診や予防接種、救急医療体制の確保などを行い、地域医療を維持している。
201220132014201520162017201820192020202188%90%92%94%96%98%100%102%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202183%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%医業収支比率
201220132014201520162017201820192020202120%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202180%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020212,050円2,100円2,150円2,200円2,250円2,300円2,350円2,400円2,450円2,500円2,550円2,600円2,650円2,700円入院患者1人1日当たり収益
2012201320142015201620172018201920202021500円520円540円560円580円600円620円640円660円680円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202171%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%職員給与費対医業収益比率
20122013201420152016201720182019202020219%9.5%10%10.5%11%11.5%12%12.5%13%13.5%14%14.5%15%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

①経常収支比率・②医業収支比率:平成30年度より入院・外来収益の減及び人件費の増により5.5ポイント減となり、赤字計上となる。医業収益のうち8割以上を入院収益で占めているため病床利用率が経営状況に大きく影響を与えている。外来収益は、地域人口の減少とともに低下しているが医師確保により増収を図りたい。③累積欠損金比率:平成30年度は黒字であったが、令和元年度は赤字計上となったため、累積欠損金比率が上昇した。④病床利用率:平成30年度より1.6人減だが全国平均や類似病院の平均と比較すると高い水準を維持しており、健全性を確保している。⑤入院患者1人1日当たり収益:一般病棟では「地域包括病棟入院料」を、療養病棟でも包括算定を採用しており、平成30年度よりわずか減であるが、当院は包括算定による方式のほうが安定した収益が確保できると判断している。⑥外来患者1人1日当たり収益:全国平均や類似病院の平均値を下回っているが、毎年一定の収入は確保できている。定期的に検査を実施し、収入増となるよう改善を図りたい。⑦職員給与費対医業収益比率:類似病院の平均値より高い数値となっている。勤続年数の長い職員が多く定期昇給による上昇であると考えられる。世代交代を図るべく検討を行う必要がある。⑧材料費対医業収益比率:全国平均や類似病院の平均値を下回っており、健全性・効率性を維持している。
201220132014201520162017201820192020202142%44%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202164%66%68%70%72%74%76%78%80%82%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020212,180,000円2,200,000円2,220,000円2,240,000円2,260,000円2,280,000円2,300,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率:全国平均や類似病院の平均値と近く同じような推移をたどっている。医療行為に支障をきたさぬ程度に、長く使用していきたい。②器械備品減価償却率:全国平均や類似病院の平均値を上回っている。経営状況を見ながら長く使用するようにしている。③1床当たり有形固定資産:全国平均や類似病院の平均値を大きく下回っていることから、健全性は確保されていると考えられる。

全体総括

当院の位置する地域は、過疎化による人口減少に歯止めがかからない状況にあり、今後も外来受診者の減少が続くことが予想される。また、医療スタッフの確保も課題であり、特に医師・薬剤師の確保が厳しい状況にあるため、病院機能を維持していくことに大きな不安を抱えている現状がある。しかしながら、地域医療を担う病院として、今後も質の高い医療の提供に努め、経営の効率化やコスト削減を図り収益を増加させる方策を常に考え実行しながら、経営改善に努めていく必要がある。