出水市:出水総合医療センター

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末端給水事業 公共下水道 特定環境保全公共下水道 農業集落排水 出水総合医療センター


収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2019年度)

地域において担っている役割

・救急・小児医療及び災害拠点病院として不採算部門に関わる医療の提供を担っている。・へき地拠点病院として、山間部の辺地における医療の提供を行っている。・鹿児島県災害派遣医療チーム(鹿児島県DMAT)指定病院となっている。・地域医療の研修医受入を行っている
201220132014201520162017201820192020202192%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%114%116%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202188%90%92%94%96%98%100%102%医業収支比率
20122013201420152016201720182019202020210%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202148%50%52%54%56%58%60%62%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020213,800円3,900円4,000円4,100円4,200円4,300円4,400円4,500円4,600円入院患者1人1日当たり収益
20122013201420152016201720182019202020211,000円1,050円1,100円1,150円1,200円1,250円1,300円1,350円1,400円1,450円1,500円1,550円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202152%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%職員給与費対医業収益比率
201220132014201520162017201820192020202115%16%17%18%19%20%21%22%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

H30年度の医業費用の減、R1年度の医業外収益増等により、経常収支比率は改善し平均値を上回っているが、医業収支比率は、附属診療所の休床に伴う影響から、R1年度はH30年度と比べ微減となっている。なお、H30年度の医業費用の減の主な要因は職員給与費の大幅な削減によるものであり、これにより職員給与費対医業収益比率が改善し、その傾向がR1年度も続いている。累積欠損比率は、資本金を減額し、累積欠損金を補てんしたため大幅に減少し、平均値を下回った。病床利用率は、許可病床と稼働病床に乖離があるため低くなっているが、令和2年度に病床再編を行い、許可病床数を削減し、入院患者数が現状以上で推移した場合、稼働病床数が増加する予定であり、病床利用率は改善される見込みである。材料費対医業収益比率は抗がん剤等の高額薬剤の使用に伴い増加傾向であるが、平均値をわずかに下回っている。
201220132014201520162017201820192020202164%66%68%70%72%74%76%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202166%68%70%72%74%76%78%80%82%84%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020213,100,000円3,200,000円3,300,000円3,400,000円3,500,000円3,600,000円3,700,000円3,800,000円3,900,000円4,000,000円4,100,000円4,200,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率が類似病院の平均を上回っている。全体的に償却対象資産の老朽化が進んでいる。要因は、建物の大規模改修や設備投資を抑制しているためであるが、必要な改修・機器の更新は計画的に行っている。今後も、更なる老朽化に備え計画的な設備投資を行う予定である。

全体総括

有形固定資産減価償却率が高く、老朽化が進んでいる。経営状態が改善傾向ではあるが、抑制している建物の大規模改修や設備投資分を賄えるものではない。今後も引き続き病院改革プランに基づき、更なる改革に向け取り組んでいく。