湯梨浜町:末端給水事業
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経営比較分析表(2020年度)
経営の健全性・効率性について
効率的な運営により、健全経営を確保しているといえる。経常収支比率については、全国平均を若干下回っているが、類似団体とはほぼ同じ比率となった。前年度に比べ、経常収支比率が増加しているが、修繕費や動力費の減少が主な要因である。また、令和3年度より水道料金の改定があり、今後も費用削減や更新投資等に充てる財源確保を図っていく必要がある。流動比率は100%を超えていれば短期的な資金繰りは問題ないとされているが、経営戦略を基に長期的な予測をし、さらに安定的な経営を実施していくことが必要である。企業債残高対給水収益比率は、令和元年度の簡易水道会計統合により増加しているが、平均値は下回っている。施設利用率については、全国平均、類似団体を下回っている。この指標は人口減少や節水技術の向上により、需要が減少したこと等が見込まれる。有収率については、全国平均を下回っているものの、類似団体を上回っている。漏水調査を重点的に行い、早期修繕に努めている。
老朽化の状況について
現在、管路の老朽化は増加傾向にあり、その他施設についても検討を行っているところである。有形固定資産減価償却率は全国平均、類似団体を上回っている。昭和後期から平成にかけて整備した施設が多数あり、令和10年代から30年代にかけて、更新時期を迎えることが見込まれる。管路の更新は資金との調整を図りながら、順次、実施している状況にある。
全体総括
中長期的な安定経営を図りながら、合理的な運営を目指すことが課題である。料金回収率が100%を下回っており、給水にかかる費用が給水収益以外の収入で賄われている状況が表れているが、適切な料金水準を図るため、令和3年度に水道料金改定をおこなった。今後も健全経営を続けていけるよう、財源確保と費用削減に努める必要がある。