一宮市:一宮市立市民病院

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表(2016年度)

地域において担っている役割

尾張西部医療圏において、高度急性期を担い、周産期医療、がん診療をはじめとする高度医療、救急・災害医療を提供し、地域支援病院として基幹的な医療機関

経常収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202392%94%96%98%100%102%104%106%当該団体値中央値(類似団体)

医業収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202388%90%92%94%96%98%100%102%104%当該団体値中央値(類似団体)

累積欠損金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230%5%10%15%20%25%30%35%40%当該団体値中央値(類似団体)

病床利用率

20122013201420152016201720182019202020212022202370%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%当該団体値中央値(類似団体)

入院患者1人1日当たり収益

2012201320142015201620172018201920202021202220236,000円6,500円7,000円7,500円8,000円8,500円当該団体値中央値(類似団体)

外来患者1人1日当たり収益

2012201320142015201620172018201920202021202220231,300円1,400円1,500円1,600円1,700円1,800円1,900円2,000円2,100円2,200円2,300円2,400円2,500円当該団体値中央値(類似団体)

職員給与費対医業収益比率

20122013201420152016201720182019202020212022202343%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%当該団体値中央値(類似団体)

材料費対医業収益比率

20122013201420152016201720182019202020212022202325%26%27%28%29%30%31%32%33%当該団体値中央値(類似団体)

経営の健全性・効率性について

①経常収支比率で100%を下回っている。新病棟建設に伴う職員増と病院機能充実のための人員増とともに、人事院勧告によるベースアップによる給与費の増加、高額治療薬の必要な患者の増加による薬品費が増加が影響している。薬品費について、値下げ交渉を強化するとともに、後発薬品の使用率を増加させ、費用の抑制を図り、収支増を目指す。⑤⑥ともに経年比較においては増加傾向にあるものの、類似病院の平均は下回っている。地域連携をさらに強化し、紹介率・逆紹介率を改善し、入院・外来患者の確保に努める。⑦については、①の理由による人員増により類似病院の平均を上回っているが、30年度新病棟完成後以降は改善する見込みである。

有形固定資産減価償却率

20122013201420152016201720182019202020212022202330%35%40%45%50%55%60%当該団体値中央値(類似団体)

器械備品減価償却率

20122013201420152016201720182019202020212022202358%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%当該団体値中央値(類似団体)

1床当たり有形固定資産

2012201320142015201620172018201920202021202220234,400,000円4,600,000円4,800,000円5,000,000円5,200,000円5,400,000円5,600,000円5,800,000円6,000,000円6,200,000円6,400,000円6,600,000円6,800,000円7,000,000円7,200,000円当該団体値中央値(類似団体)

老朽化の状況について

②機械備品減価償却率が高い状況にある。減価償却の終了した機械備品が多くなっているためである。今後は経常収支の状況を踏まえつつ、必要なものから計画的に機械備品の更新を行っていく。③リース会計導入によりH26以降類似病院の平均を上回っている。H30に新病棟が完成するため、今後も上昇する見込みである。

全体総括

平成29年度策定の「一宮市病院事業新改革プラン」に基づき、平成32年度に経常収支比率100%を上回るため、新病棟の整備、総合入院加算の施設基準の取得に向けた体制の整備等の取組みを行う。また、機械備品等については、経常収支を踏まえつつ、計画的に順次更新を行っていく。



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