大槌町:末端給水事業

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度

経営比較分析表(2019年度)

201020112012201320142015201620172018201920202021-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240%累積欠損金比率
2010201120122013201420152016201720182019202020210%500%1,000%1,500%2,000%2,500%3,000%流動比率
201020112012201320142015201620172018201920202021500%600%700%800%900%1,000%1,100%1,200%1,300%企業債残高対給水収益比率
20102011201220132014201520162017201820192020202150%55%60%65%70%75%80%85%90%95%料金回収率
201020112012201320142015201620172018201920202021-2,000円0円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円給水原価
2010201120122013201420152016201720182019202020210%500%1,000%1,500%2,000%2,500%3,000%3,500%4,000%4,500%5,000%施設利用率
20102011201220132014201520162017201820192020202120%30%40%50%60%70%80%有収率

経営の健全性・効率性について

①経常収支比率については復興需要に伴い、一時的に好転しているものの、近い将来人口減少による給水収益の減少が予想される。②累積欠損金は東日本大震災に伴う固定資産の除却によるもの等で平均値との乖離が大きく今後の課題である。③流動比率については当町は平均値より低く、中長期的な経営改善を目指す。④企業債残高対給水収益比率は復興の影響で上昇したが、今後は給水収益の低下により、さらなる増加が予想される。⑤料金回収率については、平均値を上回っており、適正な状態にある。⑥給水原価は平均値よりやや低く、今後も適正な費用水準の維持を目指す。⑦施設利用率については良好な状態であり、今後も維持できるよう取り組む。⑧有収率は配水管の切り替えや漏水等により無収水量が増加したことにより減少した。漏水箇所の特定等により増加するよう取り組む。
20102011201220132014201520162017201820192020202126%28%30%32%34%36%38%有形固定資産減価償却率
2010201120122013201420152016201720182019202020210%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%管路経年化率
201020112012201320142015201620172018201920202021-0%1%2%3%4%5%6%7%管路更新率

老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は平均値より低く、復興事業により、新しい固定資産が増加したことを示している。②復興工事により新規の管路が増加したため、平均値を下回っているが、今後の財源確保が課題である。③管路更新率は平均値以上であるが、年1%の更新率を目指す。

全体総括

今後人口減少による給水収益の悪化が予想されるが、安全な飲料水を提供するため、適正で計画的な管路更新をおこなっていく。