柳津町:簡易水道事業

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度

経営比較分析表(2020年度)

20102011201220132014201520162017201820192020202156%58%60%62%64%66%68%70%72%74%収益的収支比率
20102011201220132014201520162017201820192020202121,000%21,500%22,000%22,500%23,000%23,500%24,000%24,500%25,000%施設利用率
20102011201220132014201520162017201820192020202196.9%96.95%97%97.05%97.1%97.15%97.2%有収率

経営の健全性・効率性について

現在までに取組んできている統合事業等により地方債償還金が増加傾向にあり、収益的収支比率低下の要因となっている。今後施設改良事業があり、また、施設統合や区域拡張、施設更新等を継続的に行っていく必要があることから会計状況を勘案しながら単年度当りに実施可能な事業量をその都度調整し計画的な施設整備を進めていくことが必要となる。
2010201120122013201420152016201720182019202020210%管路更新率

老朽化の状況について

老朽施設については、整備年限を把握し優先順位を判断しつつ更新を計画しているが、構造物に付帯している管路、機器設備等(ポンプ等)については運転状況や環境により耐用年数以内での故障も発生していることから点検等の結果に応じて適宜更新計画を修正しつつ施設全体の延命を図っておくこととなる。

全体総括

町内の安定した生活環境を整備することを目的として未普及地域の解消や統合による施設の安全化などに取組んでいるが、事業実施による地方債償還金の増加など事業を永続していく上での様々な課題も発生している。今後も老朽施設の更新費用増、新規事業の実施、人口減少に伴う使用料の減少、施設耐震化の推進、災害・テロへの備えなど事業継続のために避けては通れない対応に迫られているため、平成28年度末に策定した経営戦略の履行や適正な変更を行い事業継続に向けて進めていく必要がある。