高畠町:公立高畠病院

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末端給水事業 公共下水道 特定環境保全公共下水道 農業集落排水 特定地域生活排水処理 公立高畠病院


収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2022年度)

地域において担っている役割

当院は町唯一の病院として、また基幹病院との役割分担を踏まえ、入院医療については、主に回復期と慢性期の病床機能で地域医療構想への役割を果たしていく。外来医療については、現在の診療体制を維持し、人工透析医療や在宅医療等、町民の求める医療を適切に提供していく。救急医療については採算の是非は問わず今後も堅持していく。さらに町民の健康を守る立場から保健衛生への協力や健診等の予防医療に積極的に取り組んでいく。
201220132014201520162017201820192020202192%94%96%98%100%102%104%106%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202186%88%90%92%94%96%98%100%医業収支比率
20122013201420152016201720182019202020210%20%40%60%80%100%120%140%160%180%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202176%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020212,600円2,650円2,700円2,750円2,800円2,850円2,900円2,950円3,000円3,050円3,100円3,150円3,200円3,250円入院患者1人1日当たり収益
2012201320142015201620172018201920202021750円760円770円780円790円800円810円820円830円840円850円860円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202156%58%60%62%64%66%68%70%72%職員給与費対医業収益比率
20122013201420152016201720182019202020216.5%7%7.5%8%8.5%9%9.5%10%10.5%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

病床利用率については、地域包括ケア病床の導入等により、平成27年度以降毎年高い水準を維持していたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により減少している。医業収支比率については、入院患者数の減による入院収益の減少と物価高騰等による医業費用の増加で前年度より指標は低下した。経常収支比率については外来患者数の増による外来収益の増加、新型コロナウイルスワクチン接種に係る収入等により指標は改善している。累積欠損金比率については平成26年度より安定的な経営を行うことにより毎年減少し平成29年度に解消している。
201220132014201520162017201820192020202162%63%64%65%66%67%68%69%70%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202169%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020214,200,000円4,250,000円4,300,000円4,350,000円4,400,000円4,450,000円4,500,000円4,550,000円4,600,000円4,650,000円4,700,000円4,750,000円4,800,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

当院は平成8年6月に移転新築し、約20年以上が経過しており、医療機器や建物設備を中心に老朽化が進んできている。このような状況のなか医療機器及び建物等の整備については、年次計画により更新や改修を行うため、有利な補助や経済対策等の資金を積極的に活用し、一般会計からの支援を含め計画的に必要最小限の範囲で整備していく予定である。

全体総括

令和4年度は、新改革プランの最終年度に当たる年でプランに掲げた目標達成に向け、限られた職員・診療体制の中で質の良い医療を提供できるよう努めてきた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響とその対応に大変苦慮し数値目標の約半数が未達成となった。収益については、外来患者数及び患者1人1日あたり収益が増加となったが入院患者数が減少したため前年度より減収となった。経常収支比率については100%以上となり9年連続で経常黒字を達成している。次年度も新型コロナウイルス感染症等の影響により厳しい病院経営が予測されるが、平成26年度以降の安定経営継続に向け更なる努力を行う。