斜里町:斜里町国民健康保険病院

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収録データの年度

2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2020年度)

地域において担っている役割

町内唯一の病床を有する医療機関であり、地域の1次及び1.5次救急医療及び小児科、産婦人科の不採算診療を行う地域病院としての役割を担っています。
201220132014201520162017201820192020202196%98%100%102%104%106%108%110%112%114%116%経常収支比率
201220132014201520162017201820192020202172%73%74%75%76%77%78%79%80%医業収支比率
201220132014201520162017201820192020202165%70%75%80%85%90%95%100%105%110%累積欠損金比率
201220132014201520162017201820192020202156%58%60%62%64%66%68%70%72%74%病床利用率
20122013201420152016201720182019202020211,950円2,000円2,050円2,100円2,150円2,200円2,250円入院患者1人1日当たり収益
2012201320142015201620172018201920202021800円900円1,000円1,100円1,200円1,300円1,400円1,500円1,600円1,700円1,800円外来患者1人1日当たり収益
201220132014201520162017201820192020202162%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%職員給与費対医業収益比率
201220132014201520162017201820192020202112%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%材料費対医業収益比率

経営の健全性・効率性について

経営状況は厳しく、一般会計からの繰入金に依存している現状にあります。常勤医師(内科4人、外科2人)や看護師等をはじめとする人材の確保、休日の救急診療の非常勤医師報酬などにより、職員給与費が高くなっています。また、医業収益に対する材料費等の占める割合も院内処方等により高くなっています。令和2年度については、入院患者数の増加により病床利用率、入院収益が増加したものの、新型コロナウイルス感染を懸念した受診控え等の影響により外来の患者数と収益が減少していることや、縮減には努めているものの、人件費や診療材料費等が支出に占める割合が高く、厳しい経営状況となっています。
201220132014201520162017201820192020202158%60%62%64%66%68%70%72%有形固定資産減価償却率
201220132014201520162017201820192020202130%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%器械備品減価償却率
20122013201420152016201720182019202020211,700,000円1,800,000円1,900,000円2,000,000円2,100,000円2,200,000円2,300,000円2,400,000円2,500,000円2,600,000円1床当たり有形固定資産

老朽化の状況について

医療機器、施設整備は公共性と経済性を考慮しつつ、老朽化した医療機器の更新を基本としながら、診療環境の改善と患者サービスの向上を図っています。

全体総括

施設基準等の見直しなどによる収益の確保、看護部職員の適正配置等による経費削減の取り組みを新病院改革プランに基づき進めるとともに、一般会計からの交付要綱に基づく繰入金に限度額を設定しながら、健全な病院経営に努めます。